| 索引号: | 4311280016/2019-15944 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
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为了强化部门支出责任,推进财政科学化精细化管理,提高财政资金管理使用效益,提升管理水平,根据财政部《中华人民共和国预算法》,《湖南省人民政府<关于全面推进预算绩效管理的意见>》(湘政发[2012]33号)要求,对我大队2018年部门整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:
一、部门概况
(一)基本情况:新田县文化市场综合执法大队下设五个内设机构:办公室、法制室、互联网执法室、新闻出版执法室、广电娱乐执法室。新田县文化市场综合执法大队人员组成:核定编制18人,在编13人、聘用临时人员2名、退休人员8名;
(二)主要职能:行使文化、新闻出版、版权、广播电影电视等方面的行政处罚权;开展全县文化、新闻出版、版权、广播电影电视等文化市场专项治理和重大执法行动;负责做好“扫黄打非”相关执法工作。
(三)2018年重点工作:文化市场整治,脱贫攻坚,“两巩固一创建”。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)收入情况
2018年新田县文化市场综合执法大队收到县财政拨入资金135.51万元。
1、人员经费73.46万元;
2、公用经费60.05万元;
(二)基本支出情况
2018年支出135.51万元。具体支出情况如下:
(1)人员支出73.46万元,主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、福利费发放,占总支出的54.2%。
(2)公用支出60.05万元,主要用于单位的日常性工作开支,占总支出的45.8%。
三、部门整体支出管理情况
在大队的正确领导下,在狠抓全县文化市场的同时,十分重视内部管理,按照县财政要求,通过建立健全一系列内部管理办法和制度,一直坚持收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度,财务透明度高、职工满意度高、积极性高。在有限财力情况下,我队坚持以人为本,能保证大队正常运转,各项事业得到全面发展。
四、部门整体支出绩效情况
(一)效益方面
今年以来,我队充分发挥职能作用,明确2018年全县文化市场以“扫黄打非”为抓手,全面启动平安文化市场建设工程。与相关部门明确了职责、加强了交流、密切了关系,形成了文化市场执法监管部门协作、齐抓共管的局面。
1、网吧市场执法力度加大。我队坚持“突出重点、解决难点、综合治理、全面推进”的原则,以打击网吧违规接纳未成年人及不按要求进行实名登记为重点,采取明查与暗访相结合、重点抽查与日常巡察相结合、重点时段和重点区域相结合、重点监管和跟踪监管相结合的方式,加大日常监管和专项整治力度,特别是对举报网吧、校园周边及居民住宅区等重点领域的执法检查力度。全年共接受举报18起,出动执法人员2336余人次,检查网吧1268家次、娱乐场所573家次、出版物市场468家次。共取缔“黑网吧”3家,查处违规经营网吧16家,行政处罚16家,停业整顿90天的网吧5家,停业整顿60天的网吧3家,停业整顿30天的网吧2家,停业整顿10天的网吧1家,经济处罚5家。同时,积极推进网吧整合重组,县城23家网吧关停12家,乡镇22家网吧关停7家,全县网吧数量从45家减少到26家。目前,全县未成年人进入网吧现象得到有效遏制,全县上下反映良好。
2、娱乐电游市场管理规范。全年来,针对歌舞娱乐市场和电游市场开展专项整治两次,共开展执法检查466余次,联合执法6次,检查电子游艺场所136家(次),歌舞娱乐场所766家(次),对6家娱乐场所进行了立案查处,有效地打击了娱乐市场违规经营行为。特别是对位于天马御都的“寂寞转角酒廊”进行了3次联合执法.
3、突出了出版物市场管理。一是加大对重点地区、重点领域、重点环节的监管力度,尤其是加大重要节日的连锁门店、商场、车站以及农村集贸市场等重点区域的市场检查力度,集中时间、集中力量,严厉打击各类侵权盗版行为,坚决查缴含有禁止内容的文化产品,全面清查政治性非法出版物、宣扬邪教和反动以及封建迷信、凶杀暴力、黄色淫秽内容的出版物,坚决取缔销售盗版图书、音像制品、计算机软件的无证照游商摊点。共检查经营户3家,其中音像制品经营户1家,书刊经营户2家,已处罚3家,取缔无证经营书刊摊点3家,收缴违规书籍600余册,盗版影碟800余盘,收缴非法鉴定胎儿性别书籍10本,有效地规范了我县出版物市场。二是开展印刷企业的大检查。我县目前有4家印刷企业和18家打字复印店。按照省、市的要求,重点检查印刷企业是否存在无证照经营、超范围经营及假冒或者盗用他人名义印刷、销售出版物等违法违规经营行为,认真查验印刷品承印手续是否完备、印刷企业安全生产制度是否落实。
2018年部门支出满足了单位各项工作的正常开展,确保了各项计划和任务的完成,我单位各项工作取得不错的成绩,在绩效考核、安全生产、计划生育、综治维稳、普法治理、反腐倡廉、党风廉政、驻村帮扶、创国卫、创省文等工作取得了好的成绩,体现了较好的履职效益。
(二)经济性方面。
2018年全年按照部门预算进行成本控制,单位的日常性工作开支严格按预算执行,其中:公务接待费3.98万元,全部控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施,全年没有项目超支。
五、存在的问题及建议
2018年各项中心工作支出较大,投入人力、物力、财力相对较多,部分在2018年度用于中心工作的部分开支还尚未结算,由于2019年度的脱贫攻坚、“两创建一巩固”投入的财力预计超过2018年度,建议县财政在年初编制财政预算时对我大队予以支持,并根据实际工作需要相应增加预算指标,确保单位正常运转。
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