- 索 引 号:4311230009/2023-00204 分 类:
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发文机关:
双牌县医疗保障局 发文日期:2023-09-18 09:30 - 名称:
双牌县医疗保障局2023年部门预算说明 - 文号:
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资产经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、双牌县医疗保障局主要职责是拟制全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件,并组织实施、组织拟制并实施全县医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
2、贯彻落实上级医保部门医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
3、组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
4、组织实施医保目录准入谈判规则,组织拟制全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药服务价格,合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
5、根据国家和省药品、医用耗材的招标采购政策,监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作,拟制全县协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
6、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。
7、组织拟制和完善异地就医管理和费用结算政策措施。
8、建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9、开展医疗保障领域县内外合作交流,完成县委、县政府交办和上级医保部门交办的其他任务。
(二)机构设置
双牌县医疗保障局属财政全额拨款的正科级单位,设办公室、规划财务股、基金监管股、待遇保障股、服务窗口、党建法规股、医药服务管理股等7个职能股室。本部门共有编制41人,现实有在职人员33人、退休人员4人。
二、部门预算单位构成
双牌县医疗保障局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有双牌县医疗保障局部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算430.06万元,其中:一般公共预算拨款收入430.06万元。收入较去年减少61.95万元,主要是医保能力提升补助资金、城乡居民医保工作等专项经费比去年有所减少。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算430.06万元,其中,社会保障和就业支出36.54万元,卫生健康支出366.12万元,住房保障支出27.4万元。支出较去年减少61.95万元,主要是医保能力提升补助资金、城乡居民医保工作等专项经费比去年有所减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算430.06万元,其中,社会保障和就业支出36.54万元,占8.5%;卫生健康支出366.12万元,占85.13%;住房保障支出27.4万元,占6.37%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算417.76万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算数12.3万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务12.3万元,主要用于城乡居民医疗保险工作、医疗保险稽核、郑艳芳车祸工伤赔付等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本部门机关运行经费39.6万元,比上年预算减少14.4万元,下降26.67%,主要是大力压缩了一般性支出,运转经费较去年减少。
(二)“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.77万元,主要是扬控制公务接待标准和规模,压缩了公务接待支出。
(三)一般性支出情况
2023年本单位会议费预算0.5万元,拟召开2023医保基金监管暨惠民政策宣传会议,人数116人,内容为宣传医保惠民政策和基金监管法律法规;培训费预算0万元,本年度无开展培训计划;本年度无举办庆典、晚会等活动计划。
(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额4.7万元,其中,政府货物类采购预算4.7万元;政府工程类采购预算0万元;政府服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效管理情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为430.06万元,其中,基本支出417.76万元,项目支出12.3万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2023年部门预算表