- 索 引 号:4311230009/2020-00297 分 类:
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发文机关:
双牌县司法局 发文日期:2020-04-26 10:53 - 名称:
双牌县司法局统计编报说明 - 文号:
一、司法局主要工作职责统计
1 、承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
2 、指导全县行政规范性文件管理有关工作,承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办县政府及其部门规范性文件的登记工作,负责县政府规范性文件向市政府报送备案工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责乡镇(管理局)政府规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作,负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。
3 、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承担县政府行政复议办公室的日常工作。
4 、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟制法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
5 、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
6 、负责拟制公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
7 、负责全县法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。
8 、负责本系统服装、警车和信息化管理工作,做好本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
9 、规划、协调、指导法治人オ队伍建设相关エ作。抓好本系统队伍建设负责本系统警务管理和警务督察工作。
10 、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2019年主要工作任务统计
1 、认真实施“七五”普法规划 。 通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践,进一步提高全县公民的法律意识和法律素质 , 提高公务员依法行政能力和水平,切实增强县、乡两级政府和社会组织管理和服务社会的水平 。
2 、加强基层基础工作 。 通过扎实做好刑释解教人员的安置帮教工作、社区矫正工作、司法所规范化建设,进一步发挥司法行政基层工作在维护社会大局稳定、促进经济社会发展中的积极作用 。
3 、建立健县、乡、村、组四级调解组织,扎实做好社会矛盾纠纷排查、调处、化解工作。
4 、认真做好以法律援助为重点的法律服务工作。切实做好法律援助工作,努力维护社会弱势群体合法权益;切实开展好以“应对金融风险,促进富民强省”为主题的专项法律服务活动 , 服务经济发展和社会稳定;进一步健全完善律师参与信访工作机制,确保法律服务业的正确方向。
5 、切实加强司法行政部门干部队伍和作风建设,努力提升司法行政部门新形象。
三、司法局基本情况统计
双牌县司法局现设有办公室(加挂信息中心)、政工室、法治调研与督察股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股(县社区矫正管理局)、行政复议与应诉股(县政府行政复议办公室)、行政执法协调监督股、规范性文件管理股、法律事务服务股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股(人民陪审员和人民监督员选任管理办公室)、装备财务保障股十二个内设机构,管理法律援助中心和公证处两个直属机构,下辖12个乡镇司法所,有在职在编干部职工64人,退休人员11人,享受独生子女奖励人员16人。单位现有普法宣传用车辆2台 , 有一栋建筑面积 2765 ㎡ 的六层业务用房( 用地面积15.58亩 ),有电脑 60台、复印机1台、传真机2台、打印机27台、电话29部、空调40台、摄像机3台、照相机4台。总投资581万元,办公地址为泷泊镇良村 。
四、司法局2019年度部门决算情况统计
(一)关于2019年度收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款收入总计1224.55万元,其中:政府性基金预算财政拨款0万元。
(二)2019年度收入决算情况
本年收入合计1224.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1224.55万元。
(三)2019年度支出决算情况
2019年度支出总计1223.88万元 , 其中:基本支出784万元、项目支出439.88万元。
(四)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1 、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1223.88万元,占本年支出合计100 %,
2 、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面,按支出功能分类科目名称进行说明。如:工资福利支出695.82万元,占56.85%;商品和服务支出293.69万元,占23.99%;对个人和家庭的补助3.37万元,占0.27%,资本性支出231万元,占18.89%。
3 、一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1256.98万元,支出决算为1223.88万元,完成年初预算97.36%。
(五)2019年度财政拨款基本支出决算情况统计
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出784万元,其中:人员经费700万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。
(六)2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况统计
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况统计
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为,14.6万元,比2018年减少了2.21万元,下降13.15%;其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置费0万元,占0%,及运行维护费支出决算为9.5万元,占65%;公务接待费支出决算为5.1万元,占35%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置0万元,运行费支出0万元。
3.公务接待费支出5.1万元,其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出5.1万元。2019年国内公务接待批次共64个、公务接待人次512人次(不包括陪同人员)。
(七)部门预算执行情况统计
2019年预算收入1256.98万元,支出1223.88万元 。 其中, 基本支出784万元、项目支出439.88万元。2019年决算收入1224.55万元,支出1223.88万元。其中, 基本支出784万元、项目支出439.88万元 。