- 索 引 号:4311230009/2016-00018 分 类:
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发文机关:
发文日期: 2016-03-14 11:19 - 名称:
双牌县交通运输局2016年预算编报说明 - 文号:
一、主要职责
双牌县交通运输局是县人民政府主管全部公路、水路交通行业的职能部门,主要职责是:1.承担全县综合交通体系建设,会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划,统筹规划公路、水路行业发展,指导交通运输枢纽规划和管理。2.组织拟订并监督实施全县公路和水路等交通行业规划和规范性文件;负责交通运输执法检查和监督管理;参与拟订物流发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施;指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。3.承担公路、水路运输市场和交通运输建设市场监管责任;组织制定全县公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施;负责全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理;负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。4.负责全县公共客运交通规划、管理和服务;负责全县道路运输管理、营业性客运站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务等行业管理工作;负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。5.承担全县水上交通安全的监督管理;负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理工作;负责船员管理有关工作;负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故的调查处理。6.组织协调辖区内公路交通工程建设;负责全县公路的路政管理和车辆超限超载的治理工作;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要交通设施的管理工作。7.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按规定权限审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。8.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输,负责全县路网运行监测和协调;承担全县交通战备工作。9.制订全县交通运输行业科技措施、规划和规范,并监督实施;指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。10.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
二、2016年主要工作任务
1.绘好一张规划蓝图。高起点,重科学,进一步修订完善交通“十三五”规划,紧跟国家“十三五”规划思路,向上争取一批新项目。2.修好一条路。倾全力建好G207双牌段,特别是双牌至零陵一级公路。3.瞄准一个方向。瞄准和跟踪国家的项目和资金投向,加大上争力度,在2015年争取到位项目资金6735.32万元的基础上争取突破7000万元。4.扩张一个面。在实现100%的行政村通畅的基础上,以交通精准扶贫工作为重心,再建成农村公路70公里。5.构建一份和谐。加大管理、整治的力度,确保运输市场的和谐。6.保障一方平安。加大道路、水上、公路治超、城市公共交通的安全控管,守住安全红线,确保不出现安全责任事故,打造平安交通。
三、基本情况
双牌县交通运输局是行政正科级单位,单位在编人数29人,其中正科级9人,副科级2人,其他工作人员18人,由于工作需要,从运管所、公路站抽调了15人到局机关工作,另从乡镇等单位抽调5名人员到我局工作。
四、2014年交通运输局预算收支平衡情况
预算收入995.51万元,其中一般预算财政拨款651.89万元(其中:基本工资、津贴补贴504.74万元,工作及公用经费拨款18.15万元,纳入预算管理的罚没收入拨款3;专项拨款126万元);其他收入103万元;上级补助收入207万元。
预算支出994.09万元。包括:一、基本支出743.99万元。1、工资和福利支出471.95万元(因为抽调15人及聘请临时人员的费用及补助由局机关开支);2、一般商品和服务支出107.6万元; 3、对个人和家庭支出的补助123.44万元;4、其他资本性支出41万元(办公设备的购置、大型修膳等)。二、项目支出250.1万元,其中专项商品和服务支出115.1万元,对个人和家庭的补助支出14万元;其他资本性支出100万元;工资福利支出21万元。
单位预算总收入995.51万元,总支出994.09万元。收支相抵结转下年1.42万元。
五、特别说明:
1、上级追加资金及县批经费,没有列入本级部门预算;
2、运管所和公路站70万元运转经费未在本预算中体现;
3、执法艇费用列入专用燃料费;
4、单位行政职能增多(新设立了质安站(副科级事业单位)、双红超限检测站(股级)等机构);人员增多(海事通过选调新增编内人员3人,双红超限检测站新设编制5人,实际进编5人,县批准运管所从县内同性质单位借调5人,全局合计新增人员13人)。这样,工资福利费、公务接待费、交通费等费用也相应增加。