双牌县文化旅游广电体育局
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策;起草有关规范性文件并监督实施。
2、指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革,推进全县文化旅游融合发展,编制实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标、发展规划和年度计划。
3、管理全县性重大文化、旅游、体育活动,指导推进全域旅游和全县文化、旅游、广播电视、体育和文物设施项目建设,促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作交流。
4、管理全县文学艺术事业,指导艺术创作与生产,重点扶持具有代表性示范性的文艺作品,参与组织重大文化艺术活动。
5、组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共文化服务,指导公共文化产品的生产;指导社会文化事业和文化艺术普及工作,推进全县文化旅游公共服务体系建设。
6、指导、监管全县文化市场综合行政执法工作。指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展,对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设。
7、负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作,组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。
8、统筹规划全县文化、旅游、广播电视、体育产业,组织实施本行业资源普查、挖掘、保护和利用工作,拟定文化、旅游、广播电视、体育、文物行业政府性投资项目和财政性资金分配方案,促进文化、旅游、广播电视、体育、文物事业、产业发展。
9、拟订全县国际旅游市场开发规划,组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动;拟订我县开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施;协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作;负责县内旅行社设立资料的初审和报批;依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理,负责监测全县文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全县文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。
10、负责全县广播电视安全播出应急体系建设,监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量;监督管理全县公共视听载体播放的广播电视节目,组织指导查处重大违法违规行为;负责卫星电视监督管理工作。
11、负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物行业社会团体监督管理工作。
12、统筹协调全县体育事业和竞技体育发展,组织参加和承办体育竞赛;拟定全县竞技运动项目设置与重点布局;指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才建设。
13、推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,负责开展国民体质监测;指导、协调、组织群众性体育活动的开展,负责社会体育指导工作队伍建设;负责公共体育设施的监督管理;负责全县体育彩票发行和管理工作。
14、协调全县公益性文化体育设施的免费开放和公共服务工作。
15、承办县委县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
双牌县文化旅游广电体育局内设机构6个,分别是办公室(政工股、纪检督察室)、艺术非遗股、旅游管理股、广播电视体育股、市场监管股(行政审批股、法制股、执法监督管理股)、文物文产股。
二、部门预算单位构成
纳入2025年双牌县文化旅游广电体育局部门预算编制范围包括:双牌县文化旅游广电体育局本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算1424.40万元,其中,一般公共预算收入868.89万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助555.51万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加616.00万元,主要原因是增加了国家级、省级文保项目维护费用、第四次全国不可移动文物调查经费、增加了和文化节、帐篷节、农村电影播放、三馆免费开放、青少年锦标赛参赛费、“规模以上文化和旅游企业认定“工作经费、文旅暨京永航线推介会活动经费、增发国债、政府专项债卷和中央预算内投资储备项目工作经费、开展“诗书里的三湘四水”公益广播传播活动经费等。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1424.40万元,其中,文化旅游体育与传媒支出1368.62万元,社会保障和就业支出24.32万元,卫生健康支出13.22万元,住房保障支出18.24万元。支出较上年增加616.00万元,主要原因是增加了国家级、省级文保项目维护费用、第四次全国不可移动文物调查经费、增加了和文化节、帐篷节、农村电影播放、三馆免费开放、青少年锦标赛参赛费、“规模以上文化和旅游企业认定“工作经费、文旅暨京永航线推介会活动经费、增发国债、政府专项债卷和中央预算内投资储备项目工作经费、开展“诗书里的三湘四水”公益广播传播活动经费等。
四、一般公共预算支出情况
2025年本部门一般公共预算支出1424.40万元,其中,文化旅游体育与传媒支出1368.62万元,占96.08%,社会保障和就业支出24.32万元,占1.71%,卫生健康支出13.22万元,占0.93%,住房保障支出18.24万元,占1.28%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数250.56万元,占总支出的比重为17.59%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费224.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算1173.85万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出7.60万元,主要用于人员工资福利等支出;图书馆支出16.00万元,主要用于三馆免费开放;旅游宣传支出1.00万元,主要用于第十五届和文化节、阳明山路营季等活动的宣传及景区的推广;其他文化和旅游支出802.95万元,主要用于第十五届和文化节、阳明山路营季等活动的举办及景区提质;文物保护支出336.30万元,主要用于国家级、省级文保单位维护修缮;其他文物支出10.00万元,主要用于第四次全国不可移动文物普查调查经费。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费26.56万元,比上年预算增加3.76万元,上升16.49%,主要原因是人员工资福利等支出。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为3.00万元,其中,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是三公经费严格管控。
(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额1.00万元,其中,货物类采购预算1.00万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1424.40万元,基本支出250.56万元,单位项目支出1173.85万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。








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