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中共双牌县委统一战线工作部2025年部门预算公开说明
  • 发布时间:2025-07-10 15:15
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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中共双牌县委统一战线工作部

2025年部门预算公开说明

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第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针 、政策、指示、决议,调查研究统一战线工作新情况新问题, 及时向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责协调县委同党外代表人士保持密切联系,协助县 委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央关于发挥 各界党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作;及时通报 情况,听取党外人士的意见和建议。

3、负责调查研究有关民族宗教工作的方针政策的贯彻落 实情况;依法加强宗教事务的管理;联系少数民族和宗教界的 代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的发现、培养、选 拔和举荐工作;会同有关部门反对和抵制境外宗教敌对势力的 渗透活动,维护政治社会稳定。

4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作。

5、联系港澳台和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的 有关工作。

6、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、 考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及其部门和司法机 关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建 设工作。

7、负责联系海内外工商界社团和代表人士,开展经济领 域的统战工作;受县委委托领导县工商联党组,指导工商联工 作;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协 调关系,提出政策建议;联系非公有制经济代表人士,做好团 结教育工作。

8、掌握党外知识分子的情况,反映他们的意见,协调关 系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物,会同 有关部门做好政治、生活待遇的安排。

9、负责统一战线的宣传工作。

10、负责指导各乡镇党委统战工作,协调各有关部门的统 战工作,负责统战干部和党外干部的培训工作。

11、完成县委和市委统战部交办的其他工作。

(二)机构设置

中共双牌县委统一战线工作部内设机构3个,分别是办公室、党外干部联络室、民族 宗教事务服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中共双牌县委统一战线工作部部门预算编制范围包括:中共双牌县委统一战线工作部本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2025年本部门收入预算237.84万元,其中,一般公共预算收入237.84万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加18.41万元,主要原因是增加了人员经费及县批资金。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算237.84万元,其中,一般公共服务支出206.77万元,社会保障和就业支出13.55万元,卫生健康支出7.37万元,住房保障支出10.16万元。支出较上年增加18.41万元,主要原因是增加了人员经费及县批资金。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出237.84万元,其中,一般公共服务支出206.77万元,占86.94%,社会保障和就业支出13.55万元,占5.70%,卫生健康支出7.37万元,占3.10%,住房保障支出10.16万元,占4.27%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数141.12万元,占总支出的比重为59.33%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费124.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算96.72万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出22.72万元,主要用于退休人员生活补助、机关运转、年终走访和统战特勤工作;其他统战事务支出74.00万元,主要用于全省少数民数传统运动会训练、阳明山万寿寺安全隐患维修、党外新知联新阶联海外及侨务工作、宗教民族工作、少数民族地区发展。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费16.38万元,比上年预算增加6.78万元,上升70.63%,主要原因是增加了公用经费。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.00万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待。

(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额14.00万元,其中,货物类采购预算5.00万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算9.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为237.84万元,基本支出141.12万元,单位项目支出96.72万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

中共双牌县委统一战线工作部2025年部门预算公开表

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