目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、坚持四项基本原则、认真贯彻党的路线、方针和政策,坚持正确的办学方向。
2、研究拟订学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3、认真完成义务教育的教学任务、积极进行教育思想、教育内容教学方法和教育手段的改革。按教育规律办事,坚持德智体美劳全面发展。
4、积极开展课外活动和体育运动,开展以预防为主,防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病、传染病的预防工作。
5、加强美育,通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观。
6、积极有步骤的创造条件,改善学校校舍、教学、体育、卫生、生活等方面的设备,切实加强学校管理工作。
7、抓好教师队伍建设,让教师都热心投入到教育事业。
8、做好安全防范,保证学生和教师的人身安全。
9、建立健全学校各项管理制度,确保学校各项工作有序进行。
10、组织教职工学校政治、文化和教育理论;抓好教师进行培训,不断提高教职工思想、文化和业务素质。
11、抓好教学工作、组织开展教学研究和教学改革,努力提高教学质量。
12、积极完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
2022年本单位教师在职人数32人,学生人数126人。学校设总务处、教导处、政工处、团委及少先队等股室。
二、部门预算单位构成
双牌县阳明山管理局学校部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县阳明山管理局学校部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算473.74万元,其中:一般公共预算拨款收入349.91万元,财政专户管理资金收入9万元,上级财政补助收入44万元。收入较去年减少142.22万元,主要是师生数减少,上级拨款减少;以及项目经费减少。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算473.74万元,其中,教育支出393.57万元,社会保障和就业支出35.89万元,卫生健康支出18.61万元,住房保障支出25.67万元。支出较去年减少142.22万元,主要是师生人数减少;受疫情影响,支出减少;项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算464.74万元,其中:初中教育支出301.61万元,占64.9%;其他普通教育支出79.76万元,占17.16%;其他教育支出3.2万元,占0.69%;机关事业单位基本养老保险缴费支出34.23万元,占7.37%;死亡抚恤支出1.66万元,占0.36%;事业单位医疗支出18.61万元,占4%;住房公积金支出25.67万元,占5.52%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数372.91万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数91.84万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:初中教育支出8.88万元,主要用于项目支出等方面;其他普通教育支出79.76万元,主要用于项目支出等方面;其他教育支出3.2万元,主要用于项目支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费23万元,比上年预算增加1.6万元,比上年预算上升7.48%,主要是运转经标准增加。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为2.5万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元,本年度没有召开会议活动的计划;培训费预算2万元,开展教学相关培训5次,总参加人数50人;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元,没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额3.5万元,其中,货物类采购预算3.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为473.74万元,其中,基本支出372.91万元,项目支出100.84万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表








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