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祁阳市七里桥镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告
  • 2025-07-16 11:48
  • 来源: 祁阳市七里桥镇人民政府
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自评报告综述

一、七里桥镇人民政府概况

(一)基本情况 

1部门职责

1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2)制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。

3)负责本镇党的组织、思想和作风建设,提高党组织的战斗办和凝聚力,充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4)负责强化本镇社会治安综合治理,加强信访和矛盾纠纷调处工作,建立和健全群防群治网络,及时化解各类矛盾纠纷,维护社会稳定。

5)负责本镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及农业农村、扶贫开发、统计、林业、水利等工作。

6)负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役、民族宗教、民政、体育、旅游、文化、广电、城镇管理、劳动和社会保障等社会事务管理工作。

7)充分发挥镇党委的领导核心作用,保证和支持基层自治组织行使职权,实行依法自治,充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

8)负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。

9)承担镇人大和政协联络等相关工作。

10)完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他工作。

2、机构设置

(一)内设机构设置。七里桥镇人民政府实有编制106名,其中:行政编制40人,事业编制66人。内设11个机构,分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(二)2024年本部门全年支出2403.64万元,按照功能方面分类:一般公共服务支出1501.33万元,公共安全支出1.04万元,文化旅游体育与传媒支出1.00万元,社会保障和就业支出155.92万元,卫生健康支出53.81万元,城乡社区支出52.22万元,农林水支出533.63万元;按经济分类,全年支出主要用于工资福利支出1472.23万元,商品和服务支出349.05万,对个人和家庭补助支出582.36万元。

二、整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2024年度财政拨款基本支出2228.35万元,其中:人员经费2054.59万元,占基本支出的92.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费173.76万元,占基本支出的7.80%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

(二)项目支出

   1、项目资金安排落实、总投入等情况分析2024年本部门项目支出175.28万元,主要是用于一般行政管理事务,财政一般行政管理事务,城乡社区支出。

 2、项目资金实际使用情况分析

  2024年度财政拨款项目支出175.28万元,其中一般行政管理事务支出123.06万元;国有土地使用权出让收入安排的支出:城市建设支出4.37万元,农业农村生态环境支出19.69万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出27.33万元其他城市基础设施配套费安排的支出0.83万元。

3、项目资金管理情况分析

1)项目资金实施进度安排,按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

2)经费到达后,我镇制定了资金使用方案,严格按项目计划和规定用途专款专用;建立健全会计核算制度,专项核算项目资金的使用情况。

3)定期向镇领导汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行,未出现项目滞后情况。

4)所有项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。

三、部门整体支出绩效情况

(一)部门整体支出绩效目标完成情况

本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面,根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,支出总额控制在预算总额以内;资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面,切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度,预算资金按规定管理使用,较好地完成了当年任务目标。2024年全面完成了上级主管部门下达我办的各项工作任务和重点工作计划。

(二)部门整体支出效益情况

2024年部门整体支出绩效自评结果显示,我镇绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。

四、绩效评价结论

2024年部门整体支出绩效自评结果显示,我镇绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。

五、存在的主要问题

 1、管理制度不完善,无绩效管理相关制度。

 2、绩效评价工作未能全面开展宣传培训,自评覆盖率低,绩效评价质量不高。

六、改进措施和有关建议

 1、完善、规范项目资金的预算管理和执行,确保项目资金及时足额到位。

  2、规范资金管理行为,提高资金使用效益。

  3、构建资金监管体系,加强对专项资金的监管检查力度


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