自评报告综述
一、单位概况
(一)单位基本情况:
祁阳陶铸图书馆是公共图书馆,为公益一类事业单位。主要职能是保存人类文化遗产、传递科学情报、提供文化娱乐、开展社会教育、开发智力资源。本单位编制人数 20 人 ,2024年年末实有人数 18 人。
(二)单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围:
2024年祁阳陶铸图书馆支出资金324.98万元,用于本单位的行政运行、图书馆及自助图书馆的运行与维护、图书流动服务车运行与维护及其它图书事务。
二、单位整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2024年祁阳陶铸图书馆合计支出资金324.98万元,其中包括人员经费204.03万元、公用经费41.28万元、其它事务支出79.67万元。
(二)项目支出
1.项目资金安排落实、总投入等情况分析:
2024年祁阳陶铸图书馆财政预算购书经费50万元,用于购买图书、期刊和报纸、图书加工用品。
2.项目资金实际使用情况分析:
2024年图书馆全年用于购买纸质图书费用为3.7940万元,合计
购买纸质图书5044册。
3.项目资金管理情况分析:
本单位对项目资金管控,坚持“专项专用”,严格遵守各项财经纪律,确保支出管理流程、审批手续的完整。加强细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求,全面完成绩效目标,确保取得相应社会效益。
三、单位整体支出绩效情况
(一)单位整体支出绩效目标完成情况
本单位整体支出绩效目标完成率高,完成效果好,效益优良。
1.成本指标完成情况分析。
(1)经济成本指标。整体支出合计324.98万元。
2.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。年新增图书5044册。
(2)质量指标。图书质量合格率为100%。
(3)时效指标。全年免费开放。
3.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益指标。对区域经济效益有利。
(2)社会效益。提高了区域阅读量。
(3)生态效益。生态效益良好。
(4)可持续效益。可持续利于区域文化发展。
4.满意度指标完成情况分析。
(1)读者服务满意度96%。
(二)部门整体支出效益情况
图书馆贯彻执行上级的各项方针政策,为广大读者提供了优质、高效、全面的现代化服务,提升了城区内的阅读量,为乡镇及偏远地区提供了高质的流动服务。
四、绩效评价结论
本年度财政资金支出符合国家的政策,与实际需求高度相关,全年实行免费开放,项目经费有明确的绩效目标,财政经费到位及时,图书事务运行与项目实施严格按实际需要实施,具有较好的社会效益。
五、存在的主要问题
无
六、改进措施和有关建议
无




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