一、部门概况
(一)主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针政策、法律法规,并拟定相应的实施办法和措施。
2、参与制定全县公路中长期发展规划和年度县乡公路改造计划;组织实施所管养公路的建设、养护和管理工作,负责全县公路路网运行监测工作。
3、组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设及应急抢险工作;负责所管养公路桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作;负责道路绿化和养护。
4、根据《中华人民共和国公路法》并受县交通运输局委托承担公路路政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批(核)全县公路行政许可事项等行政职能。
5、承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他事项。
(二)机构设置
祁阳县公路局机关内设8个职能股室:1、办公室 2、政工股 3、工程股 4、养护股 5、路政股 6、财务股 7、安全法制股 8、计划统计股。基层设5个公路管理站(黎家坪站、浯溪站、观音滩站、木梓圩站、青山站)和大塘超限检测站。
二、2017年度部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计4903万元,其中:本年财政拨款收入4903万元。
2017年度本年支出合计4903万元,其中:基本支出3313万元、项目支出1590万元。
(二)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入合计4903万元,即:一般公共预算财政拨款收入4903万元。
2017年度财政拨款支出合计4903万元,即:一般公共预算财政拨款支出4903万元。
(三)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 万元,其中:(1)工资福利支出1380万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出87万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出146万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2、2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出1590 万元。
(四)2017年度“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费支出决算为 18万元,其中 1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务接待费支出 13万元,其中:外事接待支出0万元,国内公务接待支出 13万元。
3、公务用车购置及运行费支出5 万元,其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出 5万元。主要用于:公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
三、2017年度其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出 1787万元(一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出)。机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购支出总额40万元,其中:政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、绩效情况
2017年,根据单位年初工作计划,围绕县委、县政府工作部署,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:
(一)经济性分析
1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,预算资金严格按照规定管理使用,财政拨款支出总体控制较好。
2、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效管控。
(二)效率性分析
预算安排的基本支出保障了单位正常运转,预算安排的项目支出保障了各项业务工作的顺利开展。
(三)效益性分析
2017年,本单位认真贯彻落实县委县政府决策部署,努力工作,创先争优,顺利完成了各项目标任务,取得了较好成绩,获得了较好的社会效益和经济效益。




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