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2025年祁阳市羊角塘镇人民政府部门预算
  • 2025-03-21 10:55
  • 来源: 祁阳市羊角塘镇人民政府
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第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

12025年部门收支总体情况表

22025年部门收入总体情况表

32025年部门支出总体情况表

42025年财政拨款收支情况表

52025年一般公共预算支出表

62025年一般公共预算基本支出表

72025年一般公共预算“三公”经费支出表

82025年政府性基金预算支出情况表

92025年项目支出绩效目标表

102025年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

(一)职能职责。

(一) 在上级和镇党委领导下,执行本级人民代表大会的决议,根据上级行政机关的决定和命令,制定具体实施意见。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,管理全镇的农业、工业及教育、科技、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

(三) 保护集体财产和公民私人合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

羊角塘镇人民政府实有编制101名,其中:行政编制49人,事业编制52人。内设13个机构,分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、村帐镇代理中心、财政所

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

羊角塘镇人民政府

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1653.8万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1653.8万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少606.848万元,减少26.84%,主要是人员编制减少以及村级运转经费减少。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算1653.8万元,其中,一般公共服务支出1653.8万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元。支出较上年减少606.848万元,减少26.84%,主要是人员编制减少以及村级运转经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1653.8万元,其中,一般公共服务支出1653.8万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算1653.8万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年我镇无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费195.33万元,比上年预算减少46.27万元,下降19.15%,主要是公用经费减压

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为9.8万元,其中,公务接待费6.9万元,公务用车购置及运行费2.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.9万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.2万元,减少2%,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数101人,内容为日常工作安排;培训费预算0万元;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额25万元,其中,货物类采购预算25万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1653.8万元,其中,基本支出1653.8万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年祁阳市羊角塘镇部门预算公开表

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