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2025年祁阳市龙山街道办事处部门预算
  • 2025-03-20 10:24
  • 来源: 祁阳市龙山街道办事处
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目 

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

12025年部门收支总体情况表;

22025年部门收入总体情况表;

32025年部门支出总体情况表;

42025年财政拨款收支情况表;

52025年一般公共预算支出表;

62025年一般公共预算基本支出表;

72025年一般公共预算“三公”经费支出表;

82025年政府性基金预算支出情况表;

92025年项目支出绩效目标表;

102025年整体支出绩效目标表。

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责:

1、在祁阳市委市政府的领导下,根据上级行政机关的决定和命令,制定具体实施意见。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,管理全街道办事处的农业、工业及教育、科技、文化、卫生、计划生育、民政、司法及新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置:

1. 党政综合办公室;

2. 经济发展办公室;

3. 社会事务综合服务中心;

.基层党建办;

.农业综合服务中心;

.便民服务中心;

.退役军人服务站;

.城市管理服务中心;

.自然资源和生态环境办;

10.社会治安和应急管理办

11.财政所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:祁阳市龙山街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1692.75万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1692.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,经营收入0万元,事业收入0万元。收入较去年减少131.11万元(不含上年结余收入),主要是在今年的预算收入中“对村民委员会和村党支部的补助这块今年比去年减少143.84万元,减少的这143.84万元主要是村社干部工资,2025年村社干部工资由祁阳市委组织部统一在阳光审批系统打卡,不再拨到办事处;商品和服务支出(三保)预算收入较去年减少了37.2万元, 商品和服务支出(非三保)预算收入较去年减少了12.38万元;人员经费收入较去年增加了62.31万元。

(二)支出预算:

2025年本部门支出预算1692.75万元,其中,一般公共服务支出1077.44万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出136.41万元,卫生健康支出58.28万元,农林水支出327万元,住房保障支出93.62万元。支出较去年减少131.11万元(不含上年结余支出),主要是“对村民委员会和村党支部的补助的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1692.75万元,其中,一般公共服务支出1077.44万元,占63.65%公共安全支出0万元,0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出136.41万元,占8.06%;卫生健康支出58.28万元,占3.44%;农林水支出327万元,占19.32%;住房保障支出93.62万元,占5.53%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:

2025年本部门基本支出预算数1365.75万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:

2025年本部门项目支出预算327万元,主要是对村(社区)居民委员会和村(社区)党支部的补助支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:

2025年本部门机关运行经费156.4万元,比上年预算减少49.58万元,减少24.07%,主要是各部门运行经费的控制减少。

(二)“三公”经费预算:

2025年本部门“三公”经费预算数为2.85万元,其中,公务接待费0.25万元,公务用车购置及运行费2.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.6万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.75万元,主要是加强三公经费管理,严控公务接待支出。

    (三)一般性支出情况:

    2025年本部门会议费预算5万元,拟召开6次会议,人数1000人,内容为:年度工作安排起步表彰会议预算3.5万元、安全生产工作会议及信访维稳会议预算0.5万元、七一总结表彰会议预算1万元。

    2025年本部门培训费预算0.5万元,拟开展2次培训,人数60人,内容为:各村社干部业务培训预算。

(四)政府采购情况:

2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

截至202412月底,本部门共有公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1692.75万元,其中,基本支出1365.75万元,项目支出327万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2025年部门预算表

附件:2025年祁阳市龙山街道办事处部门预算公开表

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