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2025年祁阳市七里桥镇人民政府部门预算
  • 2025-03-20 11:12
  • 来源: 祁阳市七里桥镇人民政府
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第一部分2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

12025年部门收支总体情况表

22025年部门收入总体情况表

32025年部门支出总体情况表

42025年财政拨款收支情况表

52025年一般公共预算支出表

62025年一般公共预算基本支出表

72025年一般公共预算“三公”经费支出表

82025年政府性基金预算支出情况表

92025年项目支出绩效目标表

102025年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,贯彻执行本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。

2制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。

3负责本镇党的组织、思想和作风建设,提高党组织的战斗力和凝聚力,充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4负责强化本镇平安建设、法治建设,加强信访工作,建立社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制,及时化解各类矛盾纠纷,建立和健全群防群治网络,确保农村社会大局稳定。

5负责本镇农业农村、林业、水利、自然资源、乡村振兴、动植物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、旅游、文化广电、统计、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

6贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策,组织开展本镇卫生健康和计划生育工作。

7、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、人民武装、民兵预备役等管理工作。

8、充分发挥镇党委的领导核心作用,保证和支持基层自治组织行使职权,实行依法自治,充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

9、负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

10、负责集中行使集镇管理和法律法规赋予、上级部门下放或委托下放的执法权。

11、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他工作。

(二)机构设置。

1、机构设置:

1党政办公室

2党建办公室

3)经济发展办公室;

4平安法治和应急管理办公室

5便民服务中心

6生态事务中心;

7)农业综合服务中心;

8)退役军人服务站;

9)综合行政执法大队。

2、人员(不含临聘人员):七里桥镇部门共有在编干部职工105人。

二、部门预算单位构成

七里桥镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1720.72万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1720.72万元。收入较上年减少336.274万元,减少16.35%,主要是:1公用经费减少;2、对村民委员会和村党支部的补助减少

(二)支出预算:2025年本部门支出预算1720.72万元,其中,一般公共服务支出1317.33万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出144.64万元,卫生健康支出59.78万元,住房保障支出105.97万元,对村民委员会和村党支部的补助支出93万元。支出较上年减少336.274万元,减少16.35%,主要是公用经费以及对村民委员会和村党支部的补助减少

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1720.72万元,其中,一般公共服务支出1317.33万元,占76.55%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出144.64万元,占8.4%;卫生健康支出59.78万元,占3.5%;住房保障支出105.97万元,占6.2%;村民委员会和村党支部的补助支出93万元,占5.4%

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1627.72万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算93万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:

农林水支出93万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费189.04万元,比上年预算减少27.56万元,下降12.72%,主要是办公经费、差旅费、印刷费等减少

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为3.9万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.7万元,减少48.68%,主要是公务接待费和公务车运行费减少。

 (三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算5.4万元,拟召开6次会议,人数1900人,内容为:年度起步表彰会议预算2.1万元、医保社保征缴工作及安全生产工作会议预算0.4万元、发展粮食生产工作及信访工作会议预算0.4万元、乡村振兴工作及就业招工工作会议预算0.4万元、七一总结表彰会议预算0.8万元、人大会议预算1.3万;培训费预算1.1万元,拟开展4次培训,人数185人,内容为:医保收缴工作培训预算0.3万元、31个村(社区)会计业务培训预算0.3万元、就业招工培训0.2万元、七一入党积极分子培训0.3万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1720.72万元,其中,基本支出1627.72万元,项目支出93万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件:2025年祁阳市七里桥镇部门预算公开表

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