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2025年祁阳市财政局部门预算
  • 2025-03-24 16:15
  • 来源: 祁阳市财政局
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第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

12025年部门收支总体情况表

22025年部门收入总体情况表

32025年部门支出总体情况表

42025年财政拨款收支情况表

52025年一般公共预算支出表

62025年一般公共预算基本支出表

72025年一般公共预算“三公”经费支出表

82025年政府性基金预算支出情况表

92025年项目支出绩效目标表

102025年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻国家财税方针政策,结合实际,制订具体实施办法,指导全市财政工作,制定各项宏观经济规范性文件,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。

3、编制年度财政决预算草案并组织预算执行;编制综合财政预算计划和部门决算,编制财政总决算。

4、管理各项财政收入、预算外资金和财政专户,提出对地方财政影响较大的税收增减、调整和减免税的建议。

5、负责行政事业性收费、专项收费、罚没收入等非税收入管理政策的落实,并制定具体实施办法,管理收费票据。

6、管理财政行政政法和教科文支出,执行并组织政府采购工作。

7、管理国有资产,组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记。

8、管理财政经济发展支出,负责财政资金投资项目工程预决算审查。

9、管理财政社会保障支出。

10、负责财政有偿资金、财政归口政府性基金的管理。

11、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法,执行和拟定政府外债管理的规章制度。

12、拟定和监督执行会计规章制度,执行《企业会计准则》。

13、监督财税方针政策,法律法规的执行情况。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

1、机构设置:祁阳市财政局属财政全额拨款的正科级单位,内设办公室、政工股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业外经股、资产管理股、政府采购股、财政监督股、金融与债务管理股、税政法规股、综合股、乡镇财政股等17个职能股室(行政单位),辖非独立核算的祁阳市财政事务中心、祁阳市财政国库集中支付中心、祁阳市财政投资评审中心、祁阳市市域经济与产业发展融资中心、祁阳市国有资产运营事务中心、祁阳市财政资金绩效评价中心、祁阳市财政信息中心等7个事业单位。

2、人员(不含临聘人员):祁阳市财政局共有在编干部职工126人。

二、部门预算单位构成

祁阳市财政局部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有祁阳市财政局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1863.399万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1863.399万元。收入较上年2168.22万元减少304.821万元,减少14.06%,主要是人员退休及调出导致人员减少,人员经费减少和贯彻落实过紧日子要求,公用经费减少。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算1863.399万元,其中,一般公共服务支出1484.529万元,社会保障和就业支出174.08万元,卫生健康支出78.32万元。住房保障支出126.47万元,支出较上年减少304.821万元,减少14.06%,主要是人员退休及调出导致人员减少,人员经费减少和贯彻落实过紧日子要求,公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1863.399万元,其中,一般公共服务支出1484.529万元,占79.67%;社会保障和就业支出174.08万元,占9.34%;卫生健康支出78.32万元,占4.2%;住房保障支出126.47万元,占6.79%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1783.399万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出80万元,主要用于祁阳市财政投资评审中心临聘人员工资性支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费129.54万元,比上年预算减少252.26万元,减少66.07%,主要原因:一是人员因退休及调出而减少,导致按人员计算的公用经费减少;二是贯彻落实过紧日子要求,压缩公用经费,本年公用经费压缩15%;三是深化零基预算改革,本年专项公用经费未纳入公用经费预算。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平,无增减变动情况,主要是随着中央八项规定的严格执行,已经尽可能地缩减了公务接待开支。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.5万元,拟召开全市财政工作会议及其它临时会议,人数150人,内容为总结2024年财政工作,部署2025年财政重点工作任务;培训费预算1万元,拟开展干部职工岗位技能培训,人数126人,内容为专业课及公需课网络培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1863.399万元,其中,基本支出1783.399万元,项目支出80万元,本年度预算无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件:2025年祁阳市财政局部门预算公开表

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