目 录
第一部分2025 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
1、2025年部门收支总体情况表
2、2025年部门收入总体情况表
3、2025年部门支出总体情况表
4、2025年财政拨款收支情况表
5、2025年一般公共预算支出表
6、2025年一般公共预算基本支出表
7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2025年政府性基金预算支出情况表
9、2025年项目支出绩效目标表
10、2025年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2025 年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神及市委经济工作会议决策部署,立足新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念。
2.以服务 “三农” 为根本宗旨,以深化综合改革为主线,坚持党建引领、数字赋能、绿色发展,着力构建现代农业服务体系,全面融入乡村振兴战略,奋力打造服务农民生产生活的综合平台。
(二)机构设置。
祁阳市供销合作联社是市人民政府直属全额财政拨款参照公务员管理正科级事业单位,是为农服务的合作经济组织。市社机关现有在岗人员13人,退休人员39人,抚恤人员5人,内设办公室、政工股、财审股、合作指导股、经贸股、下辖新三湘农资公司、县再生资源公司、烟花爆竹公司、祁阳市华胥电子商务有限公司、祁阳市供销安邦农业服务有限公司。主要负责对全市供销合作社系统指导、协调、监督和服务等工作。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:祁阳市供销合作联社本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算203.93万元,其中,一般公共预算财政拨款收入203.93万元。收入较上年增加2.51万元,增加1.25%,主要是工资调标及人员异动。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算203.93万元,其中,商业服务业支出163.29万元,社会保障和就业支出19.18万元,卫生健康支出7.74万元,住房保障支出13.72万元,支出较上年增加2.51万元,增加1.25%,主要是工资调标及人员异动。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算203.93万元,其中,商业服务业支出163.29万元,占80.07%;社会保障和就业支出19.18万元,占9.40%;住房保障支出13.72万元,占6.73%;卫生健康支出7.74万元,占3.80%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数203.93万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金支出预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费13.26万元,比上年预算减少3.53万元,下降21.07%,主要是经费压缩。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.2万元,其中,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是因为本部门认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为203.93万元,其中基本支出203.93万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。本年度无重点项目支出。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表