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2025年祁阳市人民政府办公室部门预算
  • 2025-03-28 16:33
  • 来源: 祁阳市人民政府办公室
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第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

祁阳市人民政府办公是协助政府领导同志处理政府日常工作的机构,正级,行政单位。主要职责是:

1、协助政府领导同志审核或组织起草以政府、政府办公名义发布的公文。

2、研究政府各部门和各人民政府请示政府的事项,提出审核意见,报政府领导同志审批。

3、负责政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项。

4、根据政府领导同志的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报政府领导同志决定。

5、办理中央、省政府领导同志的批示,并督促落实。督促检查政府各部门和各人民政府对政府决定事项的执行落实情况,及时向政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、负责向政府领导同志报告重要信息和情况;负责政府值班工作。

8、管理机关事务局。

9、负责政府的行政事务、综合治理工作。

10、办理政府和政府领导同志交办的其他事项。

祁阳市人民政府发展研究中心(以下简称政府研究室)是为政府承担综合政策研究和决策咨询的机构,正事业单位。政府发展研究中心机关财务、行政后勤等工作,由政府办公统一管理,预算纳入政府办公机关本级预算。主要职责是:

1、负责《政府工作报告》和政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。

2、负责起草政府向中央、省、市的重要汇报材料;组织和协同有关方面起草、修改政府的有关重要综合性文件;参与起草委、政府有关重要会议的文件。

3、对涉及全经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究,及时综合归纳,提出供政府决策的参考方案和政策性建议。

4、对内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究,提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为政府决策提供参考建议。

5、承办人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

1、机构设置:祁阳市人民政府办公室下设文电室、综调室、人事室、督查室、行政事务室、信息室、总值班室、金融室、社会发展室等9个职能股室。

2、人员(不含临聘人员):截止2024年12月31日,祁阳市人民政府办公室共有在编干部职工45人

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、祁阳市人民政府办公室本级

2、祁阳市人民政府发展研究中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算812.08万元,其中,一般公共预算财政拨款收入812.08万元。收入较年减少44.71万元,减少5.22%,主要是贯彻落实过紧日子要求,压缩公用经费

(二)支出预算:2025年本部门支出预算812.08万元,其中,一般公共服务支出658.13万元,社会保障和就业支出70.99万元,卫生健康支出31.82万元,住房保障支出51.14万元支出较年减少44.71万元,减少5.22%,主要是贯彻落实过紧日子要求,压缩公用经费

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算812.08万元,其中,一般公共服务支出658.13万元,占81.04%;社会保障和就业支出70.99万元,8.74%;卫生健康支出31.82万元,3.92%;住房保障支出51.14万元,6.3%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数812.08万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等公用经费

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费130.9万元,比上年预算减少105.2万元,下降44.56%,主要原因:一是2025年新增加的人员由于调入手续未能及时办理,导致人员工资和公务经费都未能列入2025年年初预算;二是贯彻落实过紧日子要求,压缩公用经费,本年公用经费压缩15%;三是深化零基预算改革,本年专项公用经费未纳入公用经费预算。

(二)三公经费预算:2025年本部门三公经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025三公经费预算较年减少3万元,减少60%主要是根据省委省政府安排,全省范围内实行零公务接待,只预留了适当的商务接待预算

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算4万元,拟召开市政府会议,人数166人,内容为落实分解人大会通过的政府工作报告所制定的全年工作任务目标;培训费预算2万元,拟开展业务培训,人数126人,内容为办公室值班、公文写作、信息处理、防范金融风险等;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为812.08万元,其中,基本支出812.08万元,项目支出0万元,本年度预算无重点项目支出具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件:2025年祁阳市人民政府办公室部门预算公开表

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