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2022年祁阳市白水镇人民政府部门预算
  • 2022-10-28 13:02
  • 来源: 祁阳市白水镇人民政府
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2022祁阳市白水镇人民政府部门预算

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

12022年部门收支总体情况表

22022年部门收入总体情况表

32022年部门支出总体情况表

42022年财政拨款收支情况表

52022年一般公共预算支出表

62022年一般公共预算基本支出表

72022年一般公共预算“三公”经费支出表

82022年政府性基金预算支出情况表

92022年项目支出绩效目标表

102022年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2022部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.在上级和镇党委领导下,执行本级人民代表大会的决议,根据上级行政机关的决定和命令,制定具体实施意见。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,管理全镇的农业、工业及教育、科枝、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产,维护社会秩序,保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置:

  1. 党政办公室;

  2. 经济发展办公室;

  3.社会事务办公室;

  4.社会治安维稳综合治理办公室;

  5.农业综合服务中心;

  6.人口和计划生育服务中心;

  7.文化广播电视服务中心;

  8.村镇规划建设服务中心;

  9.社会保障服务中心;

10.财政所。

二、部门预算单位构成

祁阳市白水镇人民政府只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1486.02万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1486.02万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,经营收入0万元,事业收入0万元。收入较去年增加52.55万元(不含上年结余收入),主要是人员经费收入增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1486.02万元,其中,一般公共服务支出1486.02万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,农林水支出0万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加52.55万元(不含上年结余支出),主要是人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1486.02万元,其中,一般公共服务支出1486.02万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1486.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费285.9万元,比上年预算增加8万元,上升2.79%,主要是部门运行经费增加。

(二)三公经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为22万元,其中,公务接待费17.6万元,公务用车购置及运行费4.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.4万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.4万元,减少0.91%,主要是加强三公经费管理,严控三公经费支出。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算27万元,拟召开8次会议,人数 3000人,内容为:年度工作安排起步表彰会议预算6万元、安全生产工作会议预算2万元、信访维稳会议预算3万元、发展粮食生产工作会议预算4万元、农业种植保险动员会议预算2万元、七一总结表彰会议预算5万元、医保社保征缴工作会议预算2.5万元、劳动就业招工会议预算2.5万元。

2022年本部门培训费预算4.5万元,拟开展4次培训,人数500人,内容为:农业保险征管员业务培训预算1.2万元、劳动就业技能培训预算1.8万元、村级记账员业务培训预算0.8万元及村级信息录入员网格业务培训预算0.7万元。拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额29.96万元,其中,货物类采购预算29.96万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车3辆,领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1486.02万元,其中,基本支出1486.02万元,项目支出0万元,本年度无重点项目支出。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2022年部门预算表


7.白水镇2022年部门预算公开表

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