目录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入总体情况表
3、2022年部门支出总体情况表
4、2022年财政拨款收支情况表
5、2022年一般公共预算支出表
6、2022年一般公共预算基本支出表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2022年政府性基金预算支出情况表
9、2022年项目支出绩效目标表
10、2022年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一) 职能职责。
1、拟制全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调全市党委意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、永州市委和祁阳市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡查工作开展专项检查。
3、 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4、负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市直各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。
6、贯彻落实全省新闻出版业的管理政策,负责全市新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业等。组织协调指导全市“扫黄打非”工作。负责本市记者的监督管理,负责全市新闻记者证的申领审核和规范管理。
7、 从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8、统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
9、负责管理全市电影行政事务,指导协调全市性重大电影活动等。
10、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化改发展领导小组办公室日常工作。
11、统筹指导全市與情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传與情动态。
12、统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟制对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作、协调推动祁阳文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
13、统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市直各部门、各镇(办)的新闻发布工作、推动新闻发言人制度建设。拟制重大问题对外宣传口径。
14、负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
15、负责落实中央、省、永州市、市精神文明建设指导委员会工作部署,拟制全市精神文明建设工作规划并组织实施。
16、受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。对镇(办)党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
17、对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文旅广体局、市广播电视台(市融媒体中心)。受市委委托,代管市文学艺术界联合会。联系市新华书店。
18、完成市委交办的其他任务。
(二)机构设置
1、祁阳市委宣传部内设机构包括:办公室、意识形态和理论宣讲室(意识形态工作责任制专项巡察工作办公室)、新闻室(市政府新闻办公室、市突发公共事件应急新闻中心办公室)、文化文产发展室(电影管理室)、宣传教育和政策法规室、精神文明创建指导室(未成年人思想道德建设与志愿服务室)、新闻出版与版权室(市新闻出版局<版权局>、市“扫黄打非”办公室)7个职能科室。
2、人员(不含临聘人员):市委宣传部本级现有在编干部职工13人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:中共祁阳市委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算463.78万元,其中,一般公共预算财政拨款收入463.78万元。收入较上年减少37.43万元,减少7.47%,主要是严格遵守中央八项规定厉行节约,压缩预算资金安排。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算463.78万元,其中,一般公共服务支出438.1万元,社会保障和就业支出18.16万元,卫生健康支出7.52万元。支出较上年减少37.43万元,减少7.47%,主要是严格遵守中央八项规定厉行节约,压缩开支。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算463.78万元,其中,一般公共服务支出438.1万元,占94.46%;社会保障和就业支出18.16万元,占3.92%;卫生健康支出7.52万元,占1.62%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数169.78万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算294万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:1、宣传事务经费支出75万元,主要用于市委常委中心组集中学习办公用品购置等、新闻记者来祁阳采访各项经费开支、新时代文明实践站工作支出、创建全国、省级文明城市专项支出、意识形态宣传教育支出、志愿者服务工作支出、省、市城市文明程度指数测评办公支出等方面;2、媒体合作宣传经费支出219万元,主要用于中央、省市相关媒体合作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费32.5万元,比上年预算增加6.4万元,上升24.52%,主要是电影事业管理站归口管理办公费、印刷费等一般性支出科目适当增加。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为18.10万元,其中,公务接待费18.10万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少2.01万元,减少10%,主要是严格遵守中央八项规定厉行节约,压缩开支。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2万元,拟召开舆情研判分析会议,人数150人次,内容为意识形态领域舆情风险分析研判;培训费预算1万元,拟开展意识形态工作培训,人数100人,内容为意识形态工作业务知识培训;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为463.78万元,其中,基本支出169.78万元,项目支出294万元,本年度重点项目支出0万元,本年度本部门无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/市)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表




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