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2020年度祁阳县观音滩镇人民政府部门决算
  • 2021-09-03 15:24
  • 来源: 祁阳县观音滩镇人民政府
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第一部分 观音滩镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 观音滩镇人民政府部门概况

一、 部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。

3、负责本镇党的组织、思想和作风建设,提高党组织的战斗力和凝聚力,充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责强化本镇社会治安综合治理,加强信访和矛盾纠纷调处工作,建立和健全群防群治网络,及时化解各类矛盾纠纷,维护社会稳定。

5、负责本镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及农业农村、扶贫开发、统计、林业、水利等工作。

6、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役、民族宗教、民政、体育、旅游、文化、广电、城镇管理、劳动和社会保障等社会事务管理工作。

7、充分发挥镇党委的领导核心作用,保证和支持基层自治组织行使职权,实行依法自治,充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

8、负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等

9、承担镇人大和政协联络等相关工作。

10、完成县委、县人大常委会、县政府、县政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。观音滩镇人民政府内设机构包括:镇机关,观音滩管理25个村级转移支付单位。3个农村社区:桥头街社区、中心街社区、码头街社区;22个自然村。

(二)决算单位构成。观音滩镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:政府机关本级、内设机构及下属单位。


第二部分 部门决算表



第三部分 2020年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2178.08万元。与2019年相比,增加285.08万元,增长15%,主要是因为政府性基金、人员经费及美丽乡村建设项目增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2178.08万元,其中:财政拨款收入2178.08万元,占100%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,

三、支出决算情况说明

本年支出合计2178.08万元,其中:基本支出1907.01万元,占88%;项目支出271.08万元,占12%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2178.08万元,与2019年相比,增加285.08万元,增长15%,主要是因为政府性基金、人员经费及美丽乡村建设项目增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2121.34万元,占本年支出合计的97%,与2019年相比,财政拨款支出增加228.34万元,增长11%,主要是因为政府性基金、人员经费及美丽乡村建设项目增加了。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2121.34万元,主要用于以下方面:1、一般公共服务(类)支出1017.43万元,占比48%2安全(类)支出20万元;占比0.9%3、社会保障和就业(类)支出95.81万元,占4.5%4、卫生健康(类)支出52.98万元、占比2.5%5、城乡社区(类)支出5万元,占比0.2%6、农林水(类)支出797.57万元,占比37.6%住房保障(类)支出77.54万元,占比3.6%7、灾害防治及应急管理(类)支出55万元,占2.5%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2121.34万元,支出决算数为2121.34万元,完成年初预算的100%,与年初相比无变化,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为808.26万元,支出决算为808.26万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为194.33万元,支出决算为194.33万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

年初预算为14.84万元,支出决算为14..84万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

4、公共安全(类)检察一般行政管理事务支出

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为80.75万元,支出决算为80.75万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为15.06万元,支出决算为15.06万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

7卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

8卫生健康支出(类)公共卫生(款)计划生育事务(项)。

年初预算为1.6万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

9卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为46.38万元,支出决算为46.38万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

10城乡社区支出(类)小城镇基础设施(项)

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业

年初预算为22.68万元,支出决算为22.68万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

12农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算为31万元,支出决算为31万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

13农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为347.8万元,支出决算为347.8万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

14农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。

年初预算为117万元,支出决算为117万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

15农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

年初预算为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

16农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。

年初预算为273.7万元,支出决算为273.7万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化。。主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

17住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为77.54万元,支出决算为77.54万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

18灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。

年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

19灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化。。主要原因是:严格按照预算执行支出管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1907.01万元,其中:人员经费884.4万元,占基本支出的46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费154.9万元,占基本支出的8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元,支出决算为7.06万元,完成预算的98%

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与年初预算数无变化,与上年相比无增加变化。

公务接待费支出预算为3.2万元,支出决算3.16万元,完成预算的99%,决算数小于年初预算原因是在食堂招待,与上年比减少了0.3万元,减少了7%,原因是在食堂招待。

公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3.9万元,完成预算的98%.决算数小于年初预算数主要是公车公用,与上年相比少了0.24万元,减少了7%,主要是公车公用绝不私用所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.9万元,占0.1%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,其中公务用车购置费0万元公务用车运行维护费支出决算3.16万元,占0.1%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.9万元,全年共接待来访团组140个、来宾1000人次,主要是上级领导指导工作、村干部开会、平级单位交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.16万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.16万元,主要是燃油费,维修费,保险费支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入56.74万元;年初结转和结余0元;支出56.74万元,其中基本支出0元,项目支出56.74万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

单位注重绩效管理,严格规范专项经费使用,有效保障了各项财政专项业务的开展,达到了年初项目绩效预期目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出1907.01万元比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:严格执行财政预算规定核算支出.

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.57万元,用于召开年初起步大会、防疫、救灾、人大、专项等各种会议、创国卫会议,人数1862人,内容为村组工作安排会,防新冠病毒工作、抗洪救灾工作,招工就业工作,发展粮食生产等;开支培训费9.53万元,用于开展村级果农技术培训,机关年轻人业务培训、人数164人,内容为果树栽培嫁接技术、业务培训.

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台单位价值100万元以上专用设备0台。


第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告


2020年度,我单位在县委县政府的领导下,在县财政局的直接指导下,严格遵守《行政事业单位会计制度》,做到资金高度集中,按照先保人员工资,再保政府正常运转,再保其他支出的管理原则,确保了今年我镇财政的各项正常运转。现就2020年度部门整体支出绩效评价如下:

一、基本情况

祁阳县观音滩镇是1995成立是一级人民政府派出机构,主管部门是祁阳县人民政府。单位主要职责是行政职责,属于全额拨款单位。法人代表刘建飞,本单位人员编制110人,在编干部职工110人,实有人员110人。本镇有25个村;其中3个社区,22个村。

2020年度财政拨款支出年初预算数为2178.08万元,支出决算数为2178.08万元,完成年初预算的100%,其中:

1201一般公共服务(类)1907.01万元:20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)823.1万元:2010301行政运行808.26万元、2010302一般行政管理事务194.33元、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出14.84万元:

2204公共安全支出20万元:20400402一般行政管理事务支出20万元。

3208社会保障和就业(类)95.81万元:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.75万元;2080801死亡抚恤金15.06万元。

4210卫生健康(类)52.98万元:21011行政事业单位医疗46.38万元:2100410突发公共卫生事件应急处理意见5万元,2101101行政单位医疗46.38万元

5213农林水(类)797.57万元:213026农村社会事业22.68万元:2130701村级一事一议补助31万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助347.8万元,2130707农村综合改革示范试点补助117万元:2130299其他农村综合改革支出5.4万元;2130803农业保险保费补助273.7万元:

7221住房保障(类)77.54万元,2210201住房公积金77.54万元。

8224灾害防治及应急管理(类)55万元:224070中央自然灾害生活补助45万元:2240703自然灾害救灾补助10万元。                   

年初预算为2178.08万元,支出决算为2178.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格执行财政预算规定核算支出。

     结转结余情况:上年结转0万元,年终结转0万元。主要原因是根据上级要求和遵循厉行节约的原则,严格执行财政预算规定核算支出。                   

二、部门整体支出绩效目标完成情况

(一)不容易,全面打赢大仗硬仗

疫情防控措施有力。面对突如其来的新冠肺炎疫情,全镇上下团结一心,在防疫政策宣传、防控卡点排查、物资调配保障、外出返镇人员居家隔离等方面上用心用力,建立镇、村、组三级联防联控网,织密群防群治战疫防线。全镇共设置交通卡点37处、调配物资5万余件,保障了人民生命财产安全。疫情防控形势稳定后,立即落实常态化疫情防控措施,有序恢复群众生产生活,制定复工方案和应急预案,推进企业复工复产。对学校、敬老院等重点场所,商超、卫生院、集贸市场等特殊场所,加强日常巡查监管,发现问题立即整改,实现新冠疫情“零发生”,经济社会取得健康发展。。

脱贫攻坚决战决胜。坚持“党建引领,基础先行,两业支撑、帮扶到人”的工作思路,以解决“两不愁三保障一安全”突出问题为抓手,全面落实兜底保障、教育、健康、产业、就业等扶贫政策。五年来,完成易地扶贫搬迁48162人,保障安全饮水29713人,建成产业扶贫项目19个,2个贫困村顺利出列,发放小额信贷1800余万元,开发公益性岗位122个,2020年年底圆满完成我镇脱贫攻坚任务,10533519人贫困人口顺利脱贫,顺利通过脱贫攻坚普查、第三方评估、市际交叉互查等督查考核暗访等。

(二)不简单,经济发展“量质”齐升

贴心服务镇域企业。为祁阳高新区的扩建完成征地5746.79亩,占高新区征地的79.36%,并做到了矛盾纠纷零上交。落实班子成员联系企业制度,帮助镇域内企业解决用地、用工等难题,通过“保姆式”服务,优化营商环境,做到亲商、安商,提升了服务企业水平。

扎实推进项目建设。注重项目全过程管理,从项目落地、开工、建设等各个环节,抓细抓实责任落实,推进建设进度。2019年完成现代农业产业示范园G356联兴路口到唐家山油茶的产业油路建设,2020年完成现代农业产业示范园的内环线建设和老祁白路的提质改造,各村农村公路扩面延伸工程建设完成77.315公里,我镇道路交通建设突飞猛进,焕然一新,实现质的飞跃。完成镇标“贡油小镇”文化广场建设和投资2154.3万元的棚改一期和棚改二期建设,城镇建设亮丽非凡。完成投资1733.6万元的“五村联片”农村人居环境整治中央投资项目,示范引领有模有样。完成观音滩垃圾中转站建设,实现全镇镇域范围内垃圾清运全履盖,每年为全镇25个村(社区)节约垃圾清运经费60余万元。完成日处理污水360吨的观音滩镇污水处理厂建设,污水管网基本接入。

化解历史遗留问题。镇党委政府顺应民心所望,下大力气、大决心把解决因原观音滩自来水公司供水质量严重不达标、出现经常性停水、营业执照被吊销等严重异常状况作为“不忘初心、牢记使命”主题教育为民服务解难题第一难题。依法向经营方下达解除《兴建观音滩镇自来水厂的合同》,在镇财政最紧张的情况下,拿出27万元垫付原观音滩自来水公司员工安置费用,并于20191225日通过公开招标程序确定了新的经营主体,2015年建成的新自来水厂终于在2020年元月1日与原观音滩自来水公司管网并网投入使用,解决了困扰观音滩镇区居民二十多年用水难的这个老大难问题。

(三)不寻常,乡镇品质日益彰显

农业产业不断壮大。坚持用抓工业化的理念抓现代农业,用抓工业园区的力度抓农业园区,用抓脱贫攻坚的机制抓乡村振兴。打造G356沿线特色产业带,形成了油茶、特色水果、苗木花卉、莲子等主导产业。建立油茶基地1.7万余亩、无公害蔬菜种植基地3200余亩、湘莲基地5000余亩、食用菌基地1300余平、火龙果基地1000余亩、苗木花卉基地4000余亩。发展500亩以上水稻种植户47户,发展养猪、养牛、养羊、养牛蛙规模养殖户20户。培育天和盛业火龙果、嘉隆葡萄、新铺红心柚等县内有名气的规模种植示范户3家。天子龙蔬菜有限公司、碧香苑苗木公司、御沁苑油茶产业发展有限公司、唐家山油茶开发公司、贵澳现代高效智慧农文旅集团公司等进驻现代农业产业园。截止2020年底,全镇现代农业企业总数5家,新型农业经营主体109家,其中省级1家、市级2家、县级8家,尤其是引进团胜特色牛蛙综合循环种养项目,养殖面积达1000亩以上,2021年产值约1000万元以上。全面落实长江流域禁捕退捕,禁捕退捕有证兼职渔民1人、无证兼职渔民39人,除留用防汛、河道保洁等10条船以外,其余30条渔船在规定时间内完成了拆解。

乡村建设成效显著。扎实开展“一拆二改三种四清洁”行动,全市“一拆二改三种四清洁”行动现场会中我镇新龙湾村、新钢铁村、和平村作为现场参观点,并且我镇创造的“和平改厕模式”在全市得到推广。五年来,共拆除危房空心房351757㎡,杂房28436㎡,厕所12096㎡,棚子1104㎡,圈地围墙2142㎡,全镇22个行政村和三个居委会无害化卫生户厕已改4292座,完成新龙湾、双华、和平、团胜、新钢铁、新铺等16个村“种花、种树、种果”,镇区主要街道提质改造全面完成,在国道、村主干道种植大苗6000余棵,新增绿化面积2.7万平方米,铺设雨污管网4.2千米,新建文化广场7个。落实了25个村(社区)“门前三包”责任,共配备保洁员153名,新建垃圾平台226座,新添置环卫垃圾桶610个,分类垃圾桶9758个,配置3吨垃圾清运车1台,垃圾中转站和污水处理厂投入使用,G356和现代农业产业园沿线村房屋风貌改造完成261户,新建小游园6个,新建小微湿地7处,八尺村、新钢铁村集中建房点全面完成,团胜村、漫山村集中建房点全面动工,2020年观音滩镇获“全省美丽乡村示范乡镇”。

基层基础不断夯实。强化阵地建设,全镇25个村(社区)新建15座、改扩建6座党群服务中心全部投入使用。大力发展村集体经济,仅2020年全年村级集体经济收入130.3万元,村均  5.2万元,其中10万元以上村3个,全镇13个村居集体经济经营性收入均达到5万元以上。完成未利用地开发和土地增减挂钩项目,新增耕地129.5亩,村集体经济得到增强。

文明创建成果突显。教育水平不断提高,农村义务教育经费保障政策和教育“两免一补”政策有效落实,我镇小学和初中教育成果在全县均处前列。文化事业不断提升,建成村级文化室26间、农家书屋25个,2个贫困村的村级文化广场建设通过验收,新钢铁、联兴、井仙、三合、叶家井、东泉、团胜、夏乐、新铺、八尺等十个村村口文化村全面建成;每年通过“十星级文明户”评议,评选群众身边各类道德榜样等“十星级”文明户1213户、“十星级”示范文明户100户,引领文明新风尚。

(四)不平凡,民生福祉显著提升

民生保障更加充分。抓好养老保险、医疗保险两大保障,完善社会救助体系,做到评定“公平、公正、公开”“应保尽保”。2020年全年五保、低保、医疗救助、残疾补贴等经济救助类民生资金累计发放1125.4万元。城乡居民养老保险续交保费17145人。全镇581人享受计划生育利益导向奖励政策,共发放奖励金额633240元。

社会治理更加高效。五年来受理信访案件182宗,调解  182宗,调处率达到100%。深入开展扫黑除恶专项斗争和信访突出问题“深重促”专项行动,化解了一批老信访户突出问题。建成了镇综治维稳中心和村(社区)、重点企业综治维稳工作站,将矛盾纠纷排查常态化。共摸排涉黑涉恶线索2条,完成1件上转线索的核查,联合公安机关对群众反映强烈的“村霸”进行了调查,逮捕恶势力3人。加大违法犯罪打击力度,五年来处理各类警情1013起,查处行政案件216起,破获刑事案件69起,抓捕本地逃犯8人,有力地推进了平安乡镇建设。

安全生产更加有效。开展安全生产大检查,建立大网格管理和“三查”制度,印发《安监操点》检查手册,加强安监员培训,借鉴纪委工作经验,设立安全生产谈话室,对存在风险隐患的企业、场所负责人、经营者进行定期约谈,坚持检查督查信息公开,设立“安全生产检查信息”展板,每月  进行公示,接受群众监督。

三、政府建设全面加强

1.依法行政不断强化。镇人大组织开展人大评议活动5次、视察活动3次、调研活动8次;镇人大代表提出议案20余件;镇执法大队、国土所等部门坚持依法行政,全年共查处违法建房、违片执法案件16余件,做到立案查处100%

2.作风形象明显改进。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,严格落实中央、省委、市委和县委各项作风纪律规定,“三公”经费持续减少,政风行风明显好转。

3.廉政建设不断强化。严格落实党风廉政建设各项规定,驰而不息纠“四风”,严肃查处违反中央八项规定案件,落实巡视巡查问题整改。

2020年,根据单位年初工作计划,围绕县委、县政府工作部署,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性分析

1、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,预算资金严格按照规定管理使用,财政拨款支出总体控制较好。

2、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效管控。

(二)效率性分析

预算安排的基本支出保障了单位正常运转,预算安排的项目支出保障了各项业务工作的顺利开展。

(三)效益性分析

2020年,本单位认真贯彻落实县委县政府决策部署,努力工作,创先争优,顺利完成了各项目任务,取得了较好成绩,获得了较好的社会效益和经济效益。

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