目 录
一、部门职能职责
二、人员及机构设置
三、收入预算
四、支出预算
五、一般公共预算拨款收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
一、部门职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定;
2、制定本乡的经济和社会发展规划,并组织实施;
3、负责本乡党的组织、思想和作风建设,提高党组织的战斗力和凝聚力,充分发挥党员的先锋模范作用;负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作;
4、负责强化社会管理综合治理,加强信访和矛盾纠纷调处工作,建立和健全群防群治网络,及时化解各类矛盾纠纷,维护社会维定。
5、负责本乡国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作;
6、贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策,组织开展本乡人口和计划生育工作;
7、充分发挥乡党委政府的领导核心作用,保证和支持基层自治组织行使职权,实行依法自治;充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用;
8、负责本乡纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作;承担人大和政协联络等相关工作;
9、完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。
二、人员及机构设置
棉花坪乡政府现有在职在编干部职工29人;离退休人员5人;临时人员4人;领导职数6正4副。
根据编委核定,我单位内设股级事业单位5个,内设股室1个,纳入2019年部门预算编制范围的为7个(乡政府本级1个,内设机构1个,内设事业单位5个。
(1)内设事业单位分别是棉花坪乡工交中心、棉花坪乡文教体广电中心、棉花坪乡计生中心、棉花坪乡农业水利中心、棉花坪乡社保中心。
(2)内设股室是财政所。
由于新的三定方案尚未批复,三定方案批复后,职能职责和机构设置以三定方案为准。
三、收入预算
单位全年预算总收入647.0562万元,收入分项如下:
(一)一般公共预算拨款531.6284万元。其中:
1、财政统一安排人员经费207.6041万元。包括:在职人员工资77.9976万元;津贴补贴79.2555万元;职工基本养老保险缴费27.0279万元;职工基本医疗保险4.6779万元;工伤保险1.2564万元;住房公积金18.7116万元;遗属抚养人员生活补助0万元。
2、财政安排公用经费及非税征管经费64.9293万元。
(1)公用经费54.80万元。
(2)财政安排非税征管经费10.1293万元。(2019年非税收入计划1.8万元)
3、财政安排专项经费259.095万元。
(二)上年结余拨款收入115.4278万元
收入比去年减少37.5738万元,主要是经费拨款减少。
四、支出预算
2019年全年支出预算647.0562万元,其中:一般公共服务支出592.4448万元;社会保障和就业支出25.3553万元;卫生健康支出11.7024万元;住房保障支出17.5537万元。支出比上年减少37.5738万元,其中:基本支出比上年减少37.5738万元。
五、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算收入为531.6284万元。具体安排情况如下:
1、基本支出340.5612万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出191.0672万元。其中资本性支出0万元,其他支出191.0672万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
棉花坪乡政府机关运行经费55.1590万元。主要指商品服务支出55.1590万元,比去年预算增加6.2545万元,增加12.8%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公经费”预算共9.43万元,其中:公务接待费 5.13万元,比上年减少0.57万元,原因是经费拨款减少0.57万元;公务用车运行维护费 4.3万元,与上年持平。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.57万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年棉花坪乡政府采购预算总额4.342万元,其中:政府采购货物4.342万元。
4、国有资产占用情况
棉花坪乡有一般公务用车1台,电脑32台,空调6台等。
5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为647.0562万元,其中,基本支出647.0562万元。
6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括各项项目经费。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附:
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
宁远县棉花坪瑶族乡人民政府
2019年8月9日




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