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发文机关: 蓝山县医疗保障局 发文日期: 2020-11-03
名称: 医疗保障局2020年预算公开说明
文号 :    
医疗保障局2020年预算公开说明
  • 2020-11-03 10:44
  • 来源: 蓝山县医疗保障局
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蓝山县医疗保障局2020年部门预算公开说明

  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责。

(二)机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门预算收入总表

(三)部门预算支出总表

(四)部门预算支出分类汇总表

(五)一般公共预算支出汇总表

(六)工资福利支出明细表

(七)一般商品和服务支出明细表

(八)对个人和家庭的补助支出明细表

(九)部门预算项目支出汇总表

(十)非税收入征收计划表

(十一)政府采购预算表

(十二)政府购买服务预算表

(十三)单位基础信息表

(十四)“三公”经费预算表

(十五)绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)绩效目标设置情况

(四)国有资产占用使用情况

八、名词解释

蓝山县医疗保障局2020年部门预算

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要职责包括:

1、拟制全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件,并组织实施。

2、组织拟制并实施全县医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织拟制全县医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。组织实施医保目录准入谈判规则。

5、组织拟制全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立间隔信息监测和信息发布制度。

6、根据国家和省药品、医用耗材的招标采购政策,监督实施全县药品,医用耗材招标采购工作。

7、拟制全县定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理、广告服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟制和完善异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国外合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据全县机构改革的统一安排部署,蓝山县医疗保障局于2019320日正式挂牌成立,为正科级政府工作部门。下辖一个二级机构蓝山县医疗保障事务中心,为公益一类副科级事业单位。单位在职职工12人,临时工3人。

三、2020年度部门预算表(见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门预算收入总表

(三)部门预算支出总表

(四)部门预算支出分类汇总表

(五)一般公共预算支出汇总表

(六)工资福利支出明细表

(七)一般商品和服务支出明细表

(八)对个人和家庭的补助支出明细表

(九)部门预算项目支出汇总表

(十)非税收入征收计划表

(十一)政府采购预算表

(十二)政府购买服务预算表

(十三)单位基础信息表

(十四)“三公”经费预算表

(十五)绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

(一)2020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数200.31万元,其中,一般公共预算经费拨款200.31万元,纳入预算管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元。蓝山县医疗保障局于6月设立账务,2019年无可比预算数据。

2)支出预算。2020年年初预算数200.31万元,其中,一般公共服务0万元,社会保障和就业支出12.46万元,医疗卫生与计划生育支出178.98万元,住房保障支出8.87万元。蓝山县医疗保障局于6月设立账务,2019年无可比预算数据。

(二)2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入200.31万元,具体安排情况如下:

1、基本支出。2020年年初预算数为200.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出 144.4 万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出0万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出 55.91万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为 0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数15  万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),公务接待费 15 万元。

六、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算 50.91万元。

(二)政府采购情况

2020年单位政府采购预算(含政府购买服务)总额 5 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0  万元。

(三)绩效目标设置情况

1、部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额0万元。

2、部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额 0万元。

3、重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。

(四)国有资产占用使用情况

1、车辆占用使用情况。共有车辆 0 ,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆。

2、大型设备占用使用情况。无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

3、房屋占用使用情况。办公用房200平方米,业务用房 0平方米,其他用房 0 平方米。

4、其他固定资产占用使用情况。固定资产共计 37.46 万元.

八、名词解释

(一)机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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