| 索引号: | /2019-00408 | 分类: | |
| 发文机关: | 县交通运输局 | 发文日期: | |
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一、决算信息来源说明
(一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
(三)本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中:“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”;“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》(财办预﹝2016﹞123号)填列(中央单位编写);“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预〔2016〕18号)的规定填列(中央单位编写)。
二、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明。
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年度相同。
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
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合 计 |
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一、按单位基本性质 |
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行政单位 |
1 |
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事业单位 |
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其他 |
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二、按执行会计制度 |
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行政单位 |
1 |
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事业单位(含行业) |
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民间非营利组织 |
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企业 |
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三、按单位预算级次 |
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一级预算单位 |
1 |
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二级预算单位 |
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三级预算单位 |
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(二)部门录入户数说明。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,与上年度相同,分类说明如下:
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
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合 计 |
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一、单户表 |
1 |
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二、行政单位汇总录入表 |
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三、事业单位汇总录入表 |
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四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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五、乡镇汇总录入表 |
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六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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三、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况。
1.财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入6204.29万元,财政部门拨款对账单6204.29万元,无差额。
2.财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户及财政部门财政专户缴款对账单,无差额。
(2)单位本年度财政专户管理资金收入,财政部门财政专户拨款对账单,无差额。
(二)与上年指标核对情况。
主要指标变化:本年收入的变动,主要是由于人员的增加及工资调增,工资福利支出、商品和服务支出都相应增加了;本年度无其他收入(减少)。负债减少主要是其他应付款中的工程质保金已退还。机关运行经费增加,主要是人员增加。
四、决算数据其他需要说明的情况
1、“资产负债表”中往来的账的情况:其他应收款243.56万元,主要是清理了一些个人欠款;其他应付款243.56万元主要是提出的工会经费、代扣的税金、工程质保金、投标保证金等。
2、“三公”经费情况: 2018年“三公”经费总支出为46.23万元,比2017年的46.52万元减少了0.29万元,减幅为0.6%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费24.62万元,比2017年的29.58万元减少了4.96万元,减幅为16.77%;公务用车运行维护费21.61万元,比2017年的23.82万元减少了2.21万元,减幅为9.28%。
3、机关运行经费支出增加情况:主要是2018年人员增加,人员工资调增了。
4、项目支出明细情况:公路改建(含农村公路建设、农村公路危桥改造、农村公路窄路加宽等)3489.87万元,公路养护889.41万元,其他公路水路运输支出28.8万元。对城市公交车的补贴76万,成品油价格改革补贴其他支出270万元。





