索引号: | /2018-00038 | 分类: | |
发文机关: | 冷水滩区审计局 | 发文日期: | |
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一、部门(单位)主要工作职责
(一)组织、领导全区的审计工作,根据上级的部署和本区的实际,研究拟定审计工作的方针、政策、重点制定工作规划,组织行业审计、专项资金审计和审计调查。
(二)向区人民政府报告和区人民政府有关部门通报审计情况,提出制订和完善有关规范性文件、宏观调控措施的建议。
(三)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:
1、区本级财政预算执行情况和其他财政收支。
2、乡镇人民政府预算执行情况和决算。
3、区属国有企业的资产、负债和损益情况。
4、地方金融机构的资产、负债和损益情况。
5、区人民政府部门管理的和受区人民政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
6、区直机关、事业单位、国有企业接受国家组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
7、区直机关、事业单位及其下属单位的财务收支和专用资金的使用情况。
8、区政府及区直机关和企事业单位基本建设项目概预算执行和决算。
9、国家审计署、省审计厅、市审计局授权进行的审计。
10、其他法律、法规规定应进行的审计。
(四)向区人民政府提交区本级预算执行情况的审计结果报告,受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
(五)对与国家财政收支有关的特定事项,组织行业审计、专项审计或审计调查,并向市审计局、区政府和有关部门反映请,提出建议。
(六)受区委、区政府委托,实施对区管党政领导干部和区属国有企业负责人进行经济责任审计。
(七)指导和监督内部审计,监督社会审计组织的审计质量;组织审计专业培训。
(八)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务
2018年主要工作任务及目标是:
1、完成好地方社会保障资金的审计工作;
2、完成好基本医疗保险基金和医疗救助资金审计工作;
3、完成区财政性投资的教育、卫生、水利等部门基建投资审计;
4、依法依规开展法定性审计工作;
5、抓好局日常工作和区委、区政府安排、交办的其他工作任务;
6、抓好党风廉政建设、班子建设、审计业务队伍建设,积极打造“作风过硬,求真务实,业务精炼,团结协作,开拓创新”的班子队伍和业务队伍;
三、部门(单位)基本情况
(一)基本情况
1、机构设置:内设6个职能股(室)和一个下属机构,即:办公室、经济责任审计股、固定资产投资审计股、法规审理股、财政金融审计股、行政事业审计股和下属的基层审计工作室(副科)。
2、三定方案编制数:(1)区审计局机关行政编制10名,机关后勤服务人员事业编制1名。在职人数18人。(2)下属区审计基层工作室事业编制30人,在职人数19人。
3、在职人员:局机关正科4名,副科10名,科员2人,工人2名。下属基层工作室科员15名,工人3名。
(二)2017年预算安排执行情况
1、财政拨款总额670.57万元:
(1)年初预算安排正常经费拨款375.31万元,专项经费拨款295.26万元。
2、预算支出情况:
2017年支出总额670.57万元:其中一般行政管理事务82.8万元,审计业务216万元,事业运行267.1万元,其他审计事务支出80.18万元,住房公积金24.58万元。
3、收支平衡情况:收支平衡。
四、2018年部门预算收入支出平衡情况
(一)收入:预算安排总收入608.095万元,其中正常经费拨款385.375万元,专项经费拨款216万元,纳入一般公共管理的非税收入拨款6.72万元,财政专户管理的非税收入拨款1.12万元。
(二)支出:预算总支出608.095万元,其中:行政运行207.07万元,审计业务223.84万元,事业运行153.637万元,住房公积金24.668万元。
1、2018年区审计局基本支出预算安排情况说明
①行政运行支出206.146万元, 其中:工资67.381万元、津补贴37.764万元、津补贴调增6.48万元、特殊岗位津贴4.752万元、年度绩效评估奖金34.2万元、综治工作年度考核13.954万元、第十三月工资5.615万元、公用经费36万元、遗属抚养0.924万元、车改补贴13.02万元;
②审计业务支出223.644万元,其中:一般商品和服务支出223.644万元。
③事业运行支出153.637万元,其中:工资48.779万元、绩效工资38.684万元、绩效工资调增6.48万元、特殊岗位津贴4.752、年度绩效评估奖金34.2万元、综治工作年度考核11.742万元、公用经费9万元。
④住房公积金支出24.668万元
2、2017区审计局项目支出预算安排223.644万元情况说明
①固定资产投资审计经费40万元;
②专项审计调查经费20万元;
③大型行业审计经费25万元;
④县区交叉审计经费40万元;
⑤经济责任审计经费15万元;
⑥“金审工程” 运行及维护费20万元;
⑦业务培训费10万元;
⑧其它审计项目经费53.644万元
3、部门预算收支平衡情况:收支平衡。
五、本部门机关运行经费及“三公”经费安排情况。
1、机关运行经费安排情况:本部分安排机关运行电费5万元、加班中餐伙食费6万元。
2、“三公”经费安排情况:因公出国出境费0万元、公务接待费6万元、公务用车购置及运行维护费8万元(其中公务用车运行维护费8万元)。