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索引号: 4311030021/2016-03346 分类:  
发文机关: 发文日期: 2016-08-09
名称: 梧桐办事处2015年预算(草案)编报说明
文号 :    
梧桐办事处2015年预算(草案)编报说明
2016-08-09           来源: 【字体:   打印

一、主要工作职责
梧桐街道办事处是永州市冷水滩区人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托,负责本辖区的行政管理工作。
1、在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
3、发展街道经济,负责对辖区内经济组织进行协调、指导,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
4、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5、按照职责范围,负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。
6、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、承办区政府交办的其他工作。
二、2015年主要工作任务及目标
领导班子建设:深入贯彻落实科学发展观,坚持民主集中制原则,充分发挥党工委中心学习组学习教育职能作用,有效提高领导和驾驭全局的能力;坚持集体领导,实行个人分工负责,党工委领导成员坚持带头执行党工委会议事规则,一切从大局出发,大事讲原则,小事讲风格,相互信任,相互理解,相互尊重,相互支持,努力形成团结协作务实的领导班子;人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等各项工作全面推进;坚持党管武装原则,全面完成区人武部下达的民兵整组,兵员登记、预备役登记以及征兵工作任务。
依法行政:坚持依法行政,严格依法办事,及时妥善解决和处理发展稳定中的重点难点问题,及时稳妥办理人大议案、政协各类提案。
机关及基层党组织建设:全面加强党的基层组织建设,发挥好党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。进一步加强干部队伍建设,巩固和扩大“继续解放思想,推动科学发展”大讨论活动成果,积极开展机关效能建设,转变机关作风,全面解决干部思想、学习、工作“慢半拍”的问题;进一步健全和完善党员议事、党员承诺、无职党员设岗定责、党员百分考核等管理制度,继续坚持党员领导联系点和党建指导员制度。
党风廉政建设:加强思想道德和法纪教育,切实加强党风廉政建设工作,进一步做好党风廉政建设和反腐败的各项工作,加强村级财务检查,规范财务管理程序,杜绝不廉洁的漏洞,推进村组两级财务管理规范化、制度化进程。深入开展政风行风评议工作。确保全办无违纪违规行为及事件的发生。
精神文明创建:深入开展群众性精神文明创建活动,提高公民素质,全面贯彻国民道德纲要,倡导社会主义道德风尚。
三、单位基本情况
(一)基本情况
1、机构设置:内设6个职能室即办公室、计生,财税、综治、城建、社区服务。
2、人员编制情况:在职人数169名,在职人员正科11名,副科23名,其他人员135名。
3、车辆编制情况:编制数2辆,实有公务用车2辆。
四、2014年预算安排执行情况
(一)收入:预算总收入661.18万元,其中正常经费拨款571.18万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款90万元。
(二)支出:预算总支出661.18万元,其中工资福利支出571.18万元,对个人和家庭补助25万元,一般商品和服务支出65万元。
(三)收支平衡情况:收支平衡。
五、2015年部门预算收支平衡情况
(一)部门收入预算总体情况
2015年预算总收入750.702万元,其中正常经费拨款603.872万元,专项拨款70.06万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款76.77万元。
(二)2015年部门支出预算安排情况
2015年预算总支出750.702万元,其中工资福利支出552.462万元,对个人和家庭补助96.58万元,一般商品和服务支出31.6万元,专项经费支出70.06万元。
(三)预算收支平衡情况:收支平衡。



收 支 预 算 总 表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 本年预算 项 目 本年预算
一、一般预算拨款(补助) 673.932 一、基本支出 680.642
正常经费拨款(补助) 603.872 工资福利支出 552.462
专项拨款 70.060 一般商品和服务支出 31.600
其他拨款   对个人和家庭的补助 96.580
二、财政专户管理的非税收入拨款 76.770 二、项目支出 70.060 
政府性基金收入   专项商品和服务支出 70.060 
行政事业性收费收入   对企事业单位的补贴  
其他收入 76.770 赠与  
三、事业单位经营收入   债务利息支出  
四、其他收入   债务还本支出  
    其他资本性支出  
本 年 收 入 合 计 750.702 其他支出  
五、上级补助收入   三、事业单位经营支出  
六、附属单位上缴收入      
七、用事业基金弥补收支差额   本 年 支 出 合 计 750.702
八、上年结转   四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
收 入 总 计 750.702 支 出 总 计 750.702



一般预算拨款支出预算表
单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 经济科目 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 301 302 303 合计 302 304 306 307 308 310 399
总 计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9     10 11
        合计 673.932 673.932 552.462 101.660 19.810                
        冷水滩区梧桐街道办事处 673.932 673.932 552.462 101.660 19.810 70.060  70.060             
201 03 01 100012 行政运行 552.462 552.462 552.462                    
201 03 02 100012 一般行政管理事务 31.600 31.600   31.600   70.060  70.060             
221 02 01 100012 住房公积金 19.810 19.810     19.810                


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