| 索引号: | 4311030021/2016-03332 | 分类: | |
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区审计局2015年预算(草案)编报说明
一、单位主要工作职责
(一)组织、领导全区的审计工作,根据上级的部署和本区的实际,研究拟定审计工作的方针、政策、重点制定工作规划,组织行业审计、专项资金审计和审计调查。
(二)向区人民政府报告和区人民政府有关部门通报审计情况,提出制订和完善有关规范性文件、宏观调控措施的建议。
(三)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:
1、区本级财政预算执行情况和其他财政收支。
2、乡镇人民政府预算执行情况和决算。
3、区属国有企业的资产、负债和损益情况。
4、地方金融机构的资产、负债和损益情况。
5、区人民政府部门管理的和受区人民政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
6、区直机关、事业单位、国有企业接受国家组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
7、区直机关、事业单位及其下属单位的财务收支和专用资金的使用情况。
8、区政府及区直机关和企事业单位基本建设项目概预算执行和决算。
9、国家审计署、省审计厅、市审计局授权进行的审计。
10、其他法律、法规规定应进行的审计。
(四)向区人民政府提交区本级预算执行情况的审计结果报告,受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
(五)对与国家财政收支有关的特定事项,组织行业审计、专项审计或审计调查,并向市审计局、区政府和有关部门反映请,提出建议。
(六)受区委、区政府委托,实施对区管党政领导干部和区属国有企业负责人进行经济责任审计。
(七)指导和监督内部审计,监督社会审计组织的审计质量;组织审计专业培训。
(八)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2015主要工作任务及目标
1、完成好地方社会保障资金的审计工作;
2、完成好地方政府性债务清理工作;
3、完成冷区财政性投资的教育、卫生等部门基建投资审计;
4、依法依规开展法定性审计工作;
5、抓好局日常工作和区委、区政府安排、交办的其他工作任务;
6、抓好党风廉政建设、班子建设、审计业务队伍建设,积极打造“作风过硬,求真务实,业务精炼,团结协作,开拓创新”的班子队伍和业务队伍;
三、部门基本情况
(一)基本情况
1、机构设置:内设6个职能股(室)和一个下属机构,即:办公室、经济责任审计室(副科)、固定资产投资审计室、法规审理股、财税农金外资审计股、行政事业审计股和下属的基层审计工作室(副科)。
2、编制数:(1)区审计局机关行政编制10名,机关后勤服务人员事业编制2名。在职人数20人。(2)下属区审计基层工作室事业编制24人,在职人数13人。
3、在职人员:局机关正科5名,副科11名,科员2人,工人2名。下属基层工作室科员9名,工人4名。车辆编制数2辆,实有数2辆。
四、2014年部门预算安排执行情况
(一)收入:预算总收入193.95万元 ,其中正常经费拨款126.11万元,专项经费拨款67.84万元。
(二)支出:预算总支出193.95万元,其中工资福利津贴支出108.4万元,对个人和家庭补助12.71万元(其中住房公积金12.03万元、独生子女费0.06万元、生活补助0.62万元),一般商品和服务支出5万元,专项支出67.84万元(其中审计事业费2.1万元,干部任期经济责任审计经费3.695万元)。
五、2015年部门预算收支平衡情况
(一)收入:预算总收入266.59万元 ,其中正常经费拨款154.52万元,专项经费拨款112.07万元(其中纳入预算内管理的非税收入106.27万元)。
(二)支出:预算总支出266.59万元,其中工资福利津贴支出140.537万元,对个人和家庭补助6.183万元,一般商品和服务支出7.8万元,专项支出112.07万元(其中审计事业费2.1万元,干部任期经济责任审计经费3.7万元,纳入预算内管理的非税收入支出106.27万元)。
(三)预算收支平衡情况:收支平衡。
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收 支 预 算 总 表
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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本年预算
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项 目
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本年预算
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一、一般预算拨款(补助)
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266.590
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一、基本支出
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154.52
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正常经费拨款(补助)
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154.520
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工资福利支出
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140.537
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专项拨款
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112.070
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一般商品和服务支出
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7.800
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其他拨款
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对个人和家庭的补助
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6.183
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二、财政专户管理的非税收入拨款
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二、项目支出
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112.070
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政府性基金收入
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专项商品和服务支出
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112.070
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行政事业性收费收入
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对企事业单位的补贴
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其他收入
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赠与
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三、事业单位经营收入
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债务利息支出
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四、其他收入
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债务还本支出
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其他资本性支出
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本年收入合计
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266.590
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其他支出
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五、上级补助收入
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三、事业单位经营支出
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六、附属单位上缴收入
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七、用事业基金弥补收支差额
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本年支出合计
|
266.590
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八、上年结转
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四、对附属单位补助支出
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五、上缴上级支出
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收 入 总 计
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266.590
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支 出 总 计
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266.590
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一般预算拨款支出预算表
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单位:万元
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功能科目
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单位代码
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单位名称(功能科目)
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经济科目
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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301
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302
|
303
|
合计
|
302
|
304
|
306
|
307
|
308
|
310
|
399
|
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总 计
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工资福利支出
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一般商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
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专项商品和服务支出
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对企事业单位的补贴
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赠与
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债务利息支出
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债务还本支出
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其他资本性支出
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其他支出
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**
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**
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**
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**
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|
11
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合计
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266.590
|
154.520
|
140.537
|
7.800
|
6.183
|
112.070
|
112.070
|
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|
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冷水滩区审计局
|
266.590
|
154.520
|
140.537
|
7.800
|
6.183
|
112.070
|
112.070
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
201
|
08
|
01
|
100057
|
行政运行
|
88.405
|
88.405
|
88.405
|
|
1.183
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
201
|
08
|
02
|
100057
|
一般行政管理事务
|
111.470
|
5.200
|
|
5.200
|
|
106.270
|
106.270
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
201
|
08
|
04
|
100057
|
审计业务
|
5.800
|
|
|
|
|
5.800
|
5.800
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
201
|
08
|
50
|
100057
|
事业运行
|
54.732
|
54.732
|
52.132
|
2.600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
221
|
02
|
01
|
100057
|
住房公积金
|
5.583
|
5.583
|
|
|
5.583
|
|
|
|
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|
2015年“三公”经费预算表
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单位名称:冷水滩区审计局
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单位:万元
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项目
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本年预算数
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合计
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1.200
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1、因公出国出境费
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2、公务接待费
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|
3、公务用车购置及运行维护费
|
1.200
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|
其中:(1)公务用车购置
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|
|
(2)公务用车运行维护费
|
1.200
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