| 索引号: | 4311030021/2016-03706 | 分类: | |
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梧桐办事处2016年预算(草案)编报说明
一、主要工作职责
梧桐街道办事处是永州市冷水滩区人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托,负责本辖区的行政管理工作。
1、在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
3、发展街道经济,负责对辖区内经济组织进行协调、指导,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
4、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5、按照职责范围,负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。
6、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、承办区政府交办的其他工作。
二、2016年主要工作任务及目标
领导班子建设:深入贯彻落实科学发展观,坚持民主集中制原则,充分发挥党工委中心学习组学习教育职能作用,有效提高领导和驾驭全局的能力;坚持集体领导,实行个人分工负责,党工委领导成员坚持带头执行党工委会议事规则,一切从大局出发,大事讲原则,小事讲风格,相互信任,相互理解,相互尊重,相互支持,努力形成团结协作务实的领导班子;人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等各项工作全面推进;坚持党管武装原则,全面完成区人武部下达的民兵整组,兵员登记、预备役登记以及征兵工作任务。
依法行政:坚持依法行政,严格依法办事,及时妥善解决和处理发展稳定中的重点难点问题,及时稳妥办理人大议案、政协各类提案。
机关及基层党组织建设:全面加强党的基层组织建设,发挥好党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。进一步健全和完善党员议事、党员承诺、无职党员设岗定责、党员百分考核等管理制度,继续坚持党员领导联系点和党建指导员制度。
党风廉政建设:加强思想道德和法纪教育,切实加强党风廉政建设工作,进一步做好党风廉政建设和反腐败的各项工作,加强社区财务检查,规范财务管理程序,杜绝不廉洁的漏洞,推进社区财务管理规范化、制度化进程。
精神文明创建:深入开展群众性精神文明创建活动,提高公民素质,全面贯彻国民道德纲要,倡导社会主义道德风尚。
重点工作落实:积极开展招商引资,开辟重点税源,努力完成全年税收任务;继续抓好创卫工作,巩固创“国卫”成果;加大控违拆违力度;进一步落实创建全国“交通模范管理城市”和全国“森林城市”工作;进一步推进社区“网格化”管理工作。
三、单位基本情况
(一)机构设置:梧桐办事处无下属二级机构。办事处内设7个职能办公室,即办公室、计生、财税、综治、城建、创卫、社区服务。
(二)人员编制情况:在职人数171名,在职人员正科11名,副科23名,其他人员137名。
(三)车辆编制情况:编制数2辆,实有公务用车2辆。
四、2015年预算安排及执行情况
(一)收入:预算总收入750.702万元,其中正常经费拨款603.872万元,专项拨款70.06万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款76.77万元。
(二)支出:预算总支出750.702万元,其中工资福利支出552.462万元,对个人和家庭补助96.58万元,一般商品和服务支出31.6万元,专项经费支出70.06万元。
(三)收支平衡情况:收支平衡。
五、2016年预算安排情况
2016年梧桐办事处机关运行经费财政拨款决算支出100.65万元。其中:办公及印刷费15.5万元、邮电费2.4万元、差旅费7万元、会议费2.8万元、水电费2.8万元、租赁费6万元、培训费3.5万元、其他商品和服务支出52.15万元、公务用车运行维护费8.5万元。
梧桐街道办事处2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算13万元,比2015年决算数减少7.14%。
2016年“三公”经费预算数比2015年决算数减少的主要原因是:梧桐街道办事处认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。
六、2016年部门预算收支平衡情况
(一)收入:预算安排总收入1146.336万元,其中正常经费拨款866.686万元(工资福利支出744.294万元,正常运转经费34.4万元,对个人和家庭补助87.992万元),专项拨款197.45万元(其中社区运转经费120万元,纳入预算内管理的非税收入77.45万元),纳入财政专户管理的非税收入拨款82.2万元。
(二)支出:预算总支出1146.336万元,其中工资福利支出744.294万元,一般商品服务支出191.05万元(含党组织活动经费14.67万元),住房公积金87.992万元,党建专项经费3万元,社区运转经费120万元。
(三)预算收支平衡情况:收支平衡。
点击下载:2016年部门预算单位公开表
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