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索引号: 4311030021/2016-04051 分类:  
发文机关: 发文日期: 2016-09-11
名称: 冷水滩区农合办2015年部门决算
文号 :    
冷水滩区农合办2015年部门决算
2016-09-11           来源: 【字体:   打印
冷水滩区农合办2015年部门决算

 

  目

  第一部分 农合办概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 农合办2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 农合办2015年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释  

  第一部分 农合办概况

  一、 主要职能:负责承担本辖区新农合的业务管理、监督、指导和经办服务,兼有管理和监督和经办服务双重职责。

  二、部门决算单位构成:本部门决算由冷水滩区农村合作医疗管理委员会办公室构成,无下属单位和二级机构。

  第二部分 农合办2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表(公开表01

部门:   单位:元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

 1198588

一、一般公共服务支出

15

 

二、事业收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、经营收入

3

 

三、教育支出

17

 

四、其他收入

4

 

四、科学技术支出

18

 

 五、上级补助收入

5

 126277.53

五、文化体育与传媒支出

19

 
 

6

 

六、社会保障和就业支出

20

 
 

7

 

七、农林水支出

21

 
 

8

 

八、住房保障支出

22

 25180

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

 1173408

本年收入合计

10

 1324865.53

本年支出合计

24

 1198588

用事业基金弥补收支差额

11

 

结余分配

25

 

年初结转和结余

12

 

年末结转和结余

26

 126277.53

 

13

   

27

 

合计

14

 1324865.53

合计

28

 1324865.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表(公开表02

部门:                                                    单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,324,865.53

1,198,588.00

126,277.53

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,299,685.53

1,173,408.00

126,277.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1,299,685.53

1,173,408.00

126,277.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

1,299,685.53

1,173,408.00

126,277.53

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25,180.00

25,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25,180.00

25,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25,180.00

25,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                 
                 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表(公开表03

部门:                                      单位:

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,198,588.00

1,198,588.00

0.00

0.00

0.00

                   00.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,173,408.00

1,173,408.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1,173,408.00

1,173,408.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

1,173,408.00

1,173,408.00

0.00

0.00

0.00

0000.00

221

住房保障支出

25,180.00

25,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25,180.00

25,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25,180.00

25,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、财政拨款收入支出决算总表(公开表04

部门:   单位:元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

 

政府性基金预
算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1198588

一、一般公共服务支出

16

     

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

17

     
 

3

 

三、教育支出

18

     
 

4

 

四、科学技术支出

19

     
 

5

 

五、文化体育与传媒支出

20

     
 

6

 

六、社会保障和就业支出

21

     
 

7

 

七、农林水支出

22

     
 

8

 

八、住房保障支出

23

25180

25180

 
 

9

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

24

117348

117348

 

本年收入合计

10

1198588

本年支出合计

25

1198588

1198588

 

年初财政拨款结转和结余

11

 

年末财政拨款结转和结余

26

     

一般公共预算财政拨款

12

   

27

     

政府性基金预算财政拨款

13

   

28

     
 

14

   

29

     

合计

15

1198588

合计

30

1198588

1198588

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05

部门:   单位:元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1198588

1198588

210

医疗卫生与计划生育支出

1173408

1173408

21005

医疗保障

1173408

1173408

2100506

  新型农村合作医疗

1173408

1173408

221

住房保障支出

25180

25180

22102

住房改革支出

25180

25180

2210201

  住房公积金

25180

25180

……

         
         
         
         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06

部门:   单位:元

  

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目名称

栏次

1

2

3

合计

1198588

980845.11

217742.89

基本工资

745608

745608

奖金

900

900

社会保障缴费

61954.11

61954.11

伙食补助费

绩效工资

113483

113483

个人和家族补助支出

33720

33720

住房公积金

25180

25180

办公费

55012.88

55012.88

印刷费

6140

6140

邮电费

49211.86

49211.86

差旅费

2184.5

2184.5

维修费

12267.65

12267.65

公务接待费

2295

2295

公务用车运行维护费

74631

74631

工会经费

16000

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07

部门:                                                 单位:元

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

76926

0

74631

0

74631

2295

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08

部门:                                                        单位:元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

           
               
               
               
               
               
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  第三部分 农合办2015年部门决算情况说明

  一、农合办2015年决算总体情况说明

农合办2015年收入总计    132.48万元(含以前年度结转和结余资金 0   万元),支出总计   132.48万元(含年末结转和结余资金  12.62 万元),与2014年相比,收、支总计各减少  7813.22 万元,减幅  98.2%。主要原因是   2015年决算未将新农合配套资金列入进来。

  二、农合办2015年收入决算情况说明

全年收入合计   132.48万元。其中:财政拨款收入    119.86万元,占比 90.47 %;上级补助收入  12.62  万元,占比  9.53  %;其他收入    0万元,占比  0 %

  三、农合办2015年支出决算情况说明

  全年支出合计   132.48万元。其中:基本支出 119.86 万元,占比 90.47 %;项目支出0万元,占比0 %;年末结转和结余资金12.62 万元,占比9.53%

  四、农合办2015年财政拨款收支总体情况说明

农合办2015年财政拨款收入总计   119.86 万元(含以前年度结转和结余资金万元),财政拨款支出总计    119.86万元 (含年末结转和结余资金    万元)。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少7825.84    万元,减幅 98.2 %。主要原因是2015年决算未将新农合配套资金列入进来。

  五、农合办2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况说明

农合办2015年财政拨款支出    119.86万元,比2014年决算数减少7825.84    万元,减少98.2  %。主要原因是 2015年决算未将新农合配套资金列入进来。

  (二)财政拨款支出明细情况说明

  农合办2015年财政拨款支出决算   119.86 万元,比2014年决算数减少98 .2 %。原因:2015年决算未将新农合配套资金列入进来。明细情况如下:

  1. (类)医疗保障 (款)新型农村合作医疗(项)

  支出决算为   117.34万元,比2014年决算数增加(减少)  98.2  %。主要原因是:2015年决算未将新农合配套资金列入进来。

  2. 住房保障支出(类)   住房改革支出 (款)住房公积金(项)

  支出决算为   2.51万元,比2014年决算数增加100%。主要原因是2014年未单独列支。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 农合办2015年一般公共预算基本支出1198.56万元。其中:

  人员经费   98.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等;

日常公用经费    21.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  六、农合办2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

  农合办2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算    7.69万元,比2014年决算数(减少)   43 %。其中:因公出 国(境)费支出决算为  0  万元,比2014年决算数(减少)  0  %;公务用车购置及运行费支出决算为7.46    万元,比2014年决算数(减少) 21   %;公务接待费支出决算为   0.23 万元,比2014年决算(减少) 95   %

  2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是:农合办认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  因公出国(境)费全年支出   0 万元,比2014年决算数增加(减少)  0  万元。2015年全年安排   0个出国(境)团组, 0人次,主要是 无此项支出 

  (二)公务用车购置及运行费

  公务用车购置支出为   0 万元,公务用车运行费支出  7.46  万元,比2014年决算数减少   2.01 万元,主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车,相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于    稽查      工作,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  (三)公务接待费

公务接待费支出   0.23万元,比2014年决算数减少3.8 万元。共接待 5个团组,42人次。

  七、其他需要说明的情况

  (一)机关运行经费情况

2015年农合办的机关运行经费财政拨款决算支出    21.77万元,比2014年决算增加21.77    万元。主要原因是 2014年未做单独列支。

  (二)政府采购支出情况

2015年农合办政府采购支出总额   0万元,其中货物采购支出  0  万元、服务采购支出    0万元。授予中小企业合同金额  0   万元,占政府采购支出总额的    0%,其中:授予小微企业合同金额   0 万元,占政府采购支出总额的   0 %

  (三)国有资产占用情况

截至20151231日,农合办本级和直属单位共有车辆   2 辆,其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车  0辆。单位价值200万元以上大型设备  0  台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、医疗卫生与计划生育支出(类)   医疗保障   (款)新型农村合作医疗(项):指农合办参照《2016年政府收支分类科目》用于反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

   九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

  十、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

  十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

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