索引号: | 4311030021/2016-04079 | 分类: | |
发文机关: | 发文日期: | ||
名称: | |||
文号 : |
目 录
第一部分 区委组织部单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 冷水滩区委组织部2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分冷水滩区委组织部2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分冷水滩区委组织部概况
一、 主要职能
(一)负责党的组织、干部工作政策的综合研究,制定或参与制定全区党的组织、干部以及人事工作的制度和有关实施意见。
(二)负责全区干部队伍建设的宏观管理和干部人事制度改革的研究、指导与实施;负责参照国家公务员制度管理工作,参与指导推行和加强国家公务员制度工作。
(三)负责考察区委管理的机关、企事业单位领导班子及领导干部,提出班子调整配备、干部职务任免和交流的建议,办理任免、工资、待遇、考核、退(离)休审批等手续;负责区委组织部管理的干部的考察、调整、配备、任免、工资、待遇、考核、退(离)休审批工作;研究和指导领导班子思想作风建设;综合管理、培养选拔年轻干部和区管后备干部工作;指导全区企业领导班子建设和领导人员的管理工作;负责全区企业经营管理者资质评审工作。
(四)负责指导、规划、协调、检查干部教育工作;负责组织实施区委管理的领导干部和部分中青年干部以及组织工作干部的培训;指导全区党内外干部培训基地和师资队伍建设。
(五)负责全区区管及其以下干部监督工作的综合协调和宏观指导,对干部选拔任用工作和区委及区委组织部管理的领导干部进行监督;审理有关干部问题,负责来信来访和举报受理工作。
(六)负责规划、指导、协调和检查知识分子工作;组织和协调有关部门加强科技人才队伍建设,选拔、管理市级拔尖人才和镇级优秀科技人才,组织专家为经济建设服务。
(七)负责研究和指导党的组织建设工作,提出加强党的组织制度、工作制度、党内生活制度的意见和建议;负责研究和指导党的基层组织建设,就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见;负责管理区委组织员办公室的工作,研究和指导全区党员队伍建设,指导发展党员和党员管理工作,搞好全区党员教育的组织协调工作。
(八)制定或参与制定离退休干部工作的有关实施办法,指导、督促有关部门做好老干部工作。
(九)受区委委托,负责办理全区区管及其以下干部、工作(勤)人员和劳务人员的因公出国(境)审查工作;负责全区区管干部的因私出国(境)审核工作。
(十)完成区委和永州市委组织部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本次决算由冷水滩区委组织部本级构成。本决算包含以下五大块事务的开支情况:部机关及全区党员主题活动经费(群众路线、三严三实等)、大学生村官补贴经费、干部教育培训经费、党员远程教育运行维护经费、村级场所建设及维修经费。
第二部分 冷水滩区委组织部2015年度部门决算表
1、收入支出决算总表(公开表01 )
部门:区委组织部 单位:元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
5028479.52 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
4197779.52 |
二、事业收入 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||
三、经营收入 |
3 |
三、教育支出 |
17 |
||
四、其他收入 |
4 |
四、科学技术支出 |
18 |
||
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
19 |
|||
6 |
六、社会保障和就业支出 |
20 |
|||
7 |
七、农林水支出 |
21 |
804000.00 |
||
8 |
八、住房保障支出 |
22 |
26700.00 |
||
9 |
23 |
||||
本年收入合计 |
10 |
本年支出合计 |
24 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
结余分配 |
25 |
||
年初结转和结余 |
12 |
年末结转和结余 |
26 |
||
13 |
27 |
||||
合计 |
14 |
5028479.52 |
合计 |
28 |
5028479.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表(公开表02 )
部门:区委组织部 单位:元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,028,479.52 |
5,028,479.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,197,779.52 |
4,197,779.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
630,177.28 |
630,177.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013102 |
一般行政管理事务 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
80,177.28 |
80,177.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
3,567,602.24 |
3,567,602.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013201 |
行政运行 |
915,474.00 |
915,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
387,100.00 |
387,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
2,265,028.24 |
2,265,028.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
804,000.00 |
804,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
农业 |
804,000.00 |
804,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
804,000.00 |
804,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
26,700.00 |
26,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表(公开表03 )
部门:区委组织部 单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,028,479.52 |
4,291,379.52 |
737,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,197,779.52 |
3,460,679.52 |
737,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
630,177.28 |
280,177.28 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013102 |
一般行政管理事务 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
80,177.28 |
80,177.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
3,567,602.24 |
3,180,502.24 |
387,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013201 |
行政运行 |
915,474.00 |
915,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
387,100.00 |
0.00 |
387,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
2,265,028.24 |
2,265,028.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
804,000.00 |
804,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
农业 |
804,000.00 |
804,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
804,000.00 |
804,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
26,700.00 |
26,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表(公开表04 )
部门: 区委组织部 单位:元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5028479.52 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
4197779.5 |
4197779.5 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
17 |
||||
3 |
三、教育支出 |
18 |
|||||
4 |
四、科学技术支出 |
19 |
|||||
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
20 |
|||||
6 |
六、社会保障和就业支出 |
21 |
|||||
7 |
七、农林水支出 |
22 |
804000.00 |
804000.00 |
|||
8 |
八、住房保障支出 |
23 |
26,700.00 |
26,700.00 |
|||
9 |
24 |
||||||
本年收入合计 |
10 |
5028479.52 |
本年支出合计 |
25 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
11 |
年末财政拨款结转和结余 |
26 |
||||
一般公共预算财政拨款 |
12 |
27 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
13 |
28 |
|||||
14 |
29 |
||||||
合计 |
15 |
5028479.52 |
合计 |
30 |
5028479.52 |
5028479.52 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05 )
部门:区委组织部 单位:元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5028479.52 |
4291379.52 |
737100 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4197779.52 |
3460679.52 |
737100 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
630177.28 |
280177.28 |
350000 |
2013101 |
行政运行 |
200000 |
200000 |
0 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
350000 |
0 |
350000 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
80177.28 |
80177.28 |
0 |
20132 |
组织事务 |
3567602.24 |
3180502.24 |
387100 |
2013201 |
行政运行 |
915474 |
915474 |
0 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
387100 |
0 |
387100 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
2265028.24 |
2265028.24 |
0 |
213 |
农林水支出 |
804000 |
804000 |
0 |
21301 |
农业 |
804000 |
804000 |
0 |
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
804000 |
804000 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
26700 |
26700 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
26700 |
26700 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
26700 |
26700 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06 )
部门:区委组织部 单位:元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
4291379.52 |
1427680.69 |
2863698.83 |
基本工资 |
754760 |
754760 |
|
津贴补贴 |
98046.72 |
98046.72 |
|
社会保障缴费 |
365690.97 |
365690.97 |
|
其他工资福利支出 |
121293 |
121293 |
|
办公费 |
97879.8 |
97879.8 |
|
电费 |
27000 |
27000 |
|
邮电费 |
15318.22 |
15318.22 |
|
差旅费 |
35429.5 |
35429.5 |
|
会议费 |
350000 |
350000 |
|
培训费 |
534800 |
534800 |
|
公务接待费 |
64525 |
64525 |
|
公务用车运行维护费 |
122364.4 |
122364.4 |
|
其他商品和服务支出 |
1616381.91 |
1616381.91 |
|
抚恤金 |
5100 |
5100 |
|
生活补助 |
20490 |
20490 |
|
奖励金 |
35600 |
35600 |
|
住房公积金 |
26700 |
26700 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07 )
部门:区委组织部 单位:元
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
186889.4 |
0 |
122364.4 |
0 |
122364.4 |
64525.00 |
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08 )
部门: 单位:元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 冷水滩区委组织部2015年部门决算情况说明
一、 冷水滩区委组织部2015年决算总体情况说明
冷水滩区委组织部2015年收入总计502.85万元,支出总计502.85万元,与2014年相比,收、支总计增加54.26万元,增幅12.09 %。主要原因是 一般公共服务支出增加了34万元,对农林水支出大学生村官补助增加了20.4万元,住房公积金减少了 0.14,共增加了54.26万元。
二、冷水滩区委组织部2015年收入决算情况说明
全年收入合计 502.85万元。其中:财政拨款收入502.85万元,占比100%;事业收入-万元,占比0 %;其他收入-万元,占比0%。
三、冷水滩区委组织部2015年支出决算情况说明
全年支出合计502.85万元。其中:基本支出429.14万元,占比 85.34%;项目支出73.7万元,占比14.66 %。
四、冷水滩区委组织部2015年财政拨款收支总体情况说明
冷水滩区委组织部2015年财政拨款收入总计502.85万元,财政拨款支出总计502.85万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计增加54.26万元,增幅12.09 %。主要原因是一般公共服务支出增加了34万元,对农林水支出大学生村官补助增加了20.4万元,住房公积金减少了 0.14,共增加了54.26万元。
五、冷水滩区委组织部2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
冷水滩区委组织部2015年财政拨款支出502.85万元,比2014年决算数增加54.26万元,增长12.09 %。主要原因是一般公共服务支出增加了34万元,对农林水支出大学生村官补助增加了20.4万元,住房公积金减少了 0.14,共增加了54.26万元。 。
(二)财政拨款支出明细情况说明
冷水滩区委组织部2015年财政拨款支出决算502.85万元,比2014年决算数增加12.09 %。原因:一般公共服务支出增加了34万元,对农林水支出大学生村官补助增加了20.4万元,住房公积金减少了 0.14,共增加了54.26万元。明细情况如下:
1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
决算数为20万元,与上年持平。
2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
决算数为35万元,与上年持平。
3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
决算数为356.76万元,比上年增加了34万元,原因是相关事务增加。
4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
决算数为91.55万元,与上年持平。
5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)
决算数为38.71万,与上年持平。
6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)
决算数为226.5万元,与上年持平。
7、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)
决算数为80.4万元,增加了20.4万元,原因是大学生村官补助增加。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:决算数为2.67万,比上年减少了 0.14,原因是人员变动。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
冷水滩区委组织部2015年一般公共预算基本支出429.14万元。其中:
人员经费142.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等;
日常公用经费286.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
六、冷水滩区委组织部2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
冷水滩区委组织部2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算18.69万元,比2014年决算数减少12.47 %。其中:因公出 国(境)费支出决算为 0 万元,比2014年决算数增加(减少)0 %;公务用车购置及运行费支出决算为12.24万元,比2014年决算数减少49 %;公务接待费支出决算为 6.45万元,比2014年决算数减少5 %。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是:冷水滩区委组织部认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
因公出国(境)费全年支出 0 万元,比2014年决算数增加(减少) 0万元。2015年全年安排 0个出国(境)团组,0 人次,主要是 。
(二)公务用车购置及运行费
公务用车购置支出为 0 万元,公务用车运行费支出 12.24万元,比2014年决算数减少12 万元,主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车,相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于日常工作,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费
公务接待费支出6.45万元,比2014年决算数减少0.36 万元。共接待 70多批次,300多人次。
七、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
2015年冷水滩区委组织部的机关运行经费财政拨款决算支出124.73万元,比2014年决算基平持平。
(二)政府采购支出情况
2015年冷水滩区委组织部政府采购支出总额0万元,其中货物采购支出0万元、服务采购支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。
(三)国有资产占用情况
截至
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指开展专项工作的项目支出。
七、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他相关机构事务经费支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指冷水滩区委组织部保障离退休人员经费的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。
十、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。