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索引号: 4311030021/2016-04059 分类:  
发文机关: 发文日期: 2016-09-11
名称: 冷水滩区机关事业单位养老保险站2015年部门决算
文号 :    
冷水滩区机关事业单位养老保险站2015年部门决算
2016-09-11           来源: 冷水滩区机关事业单位养老保险站 【字体:   打印
冷水滩区机关事业单位养老保险站2015年部门决算

第一部分冷水滩区机关事业单位养老保险站概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分冷水滩区机关事业单位养老保险站2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分冷水滩区机关事业单位养老保险站2015年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释  

  第一部分冷水滩区机关事业单位养老保险站概况

一、主要职能

1、负责处理全区行政机关事业单位干部职工有关养老保险的查询;负责全区行政机关事业单位干部职工养老金的收缴;负责全区行政机关事业单位干部职工离退休人员4875人的工资发放和预算;负责全区行政机关事业单位干部职工养老金的筹集、支付、调剂和管理工作;负责养老保险统筹基金收支年报工作;对养老保险费缴纳情况的审计稽核;对离退休人员生存状况及退休费待遇领取情况进行核查等。

二、部门决算单位构成

机构设置:我站设站长室、副站长室、办公室、财务股、业务股、退管股、稽核股等7个股室。决算由冷水滩区机关事业单位养老保险站本级单位构成,无下属二级单位。

  第二部分区机关事业单位养老保险站2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表(公开表01

部门:区机关事业单位养老保险站 单位:元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、财政拨款收入

1

 74095726.6

一、一般公共服务支出

15

 74095726.6

二、事业收入

2

二、外交支出

16

三、经营收入

3

三、教育支出

17

四、其他收入

4

四、科学技术支出

18

5

五、文化体育与传媒支出

19

6

六、社会保障和就业支出

20

74073638.6 

7

七、农林水支出

21

8

八、住房保障支出

22

 22088

9

23

本年收入合计

10

 74095726.6

本年支出合计

24

 74095726.6

用事业基金弥补收支差额

11

结余分配

25

年初结转和结余

12

年末结转和结余

26

13

27

合计

14

 74095726.6

合计

28

 74095726.6

2、收入决算表(公开表02

部门:区机关事业单位养老保险站                       单位:元

编制单位:永州市冷水滩区机关事业单位养老保险站

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

74,095,726.60

74,095,726.60

208

社会保障和就业支出

74,073,638.60

74,073,638.60

20801

人力资源和社会保障管理事务

415,200.00

415,200.00

2080109

社会保险经办机构

415,200.00

415,200.00

20805

行政事业单位离退休

73,464,598.60

73,464,598.60

2080501

归口管理的行政单位离退休

33,161,480.00

33,161,480.00

2080502

事业单位离退休

39,726,387.60

39,726,387.60

2080503

离退休人员管理机构

576,731.00

576,731.00

20807

就业补助

193,840.00

193,840.00

2080799

其他就业补助支出

193,840.00

193,840.00

221

住房保障支出

22,088.00

22,088.00

22102

住房改革支出

22,088.00

22,088.00

2210201

住房公积金

22,088.00

22,088.00

3、支出决算表(公开表03

部门:区机关事业单位养老保险站 单位:元

编制单位:永州市冷水滩区机关事业单位养老保险站

2015年度

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

74,095,726.60

74,095,726.60

0.00

208

社会保障和就业支出

74,073,638.60

74,073,638.60

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

415,200.00

415,200.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

415,200.00

415,200.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

73,464,598.60

73,464,598.60

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

33,161,480.00

33,161,480.00

0.00

2080502

事业单位离退休

39,726,387.60

39,726,387.60

0.00

2080503

离退休人员管理机构

576,731.00

576,731.00

0.00

20807

就业补助

193,840.00

193,840.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

193,840.00

193,840.00

0.00

221

住房保障支出

22,088.00

22,088.00

0.00

22102

住房改革支出

22,088.00

22,088.00

0.00

2210201

住房公积金

22,088.00

22,088.00

0.00

4、财政拨款收入支出决算总表(公开表04

部门:区机关事业单位养老保险站    单位:元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预
算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

74095726.6

一、一般公共服务支出

16

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

17

3

三、教育支出

18

4

四、科学技术支出

19

5

五、文化体育与传媒支出

20

6

六、社会保障和就业支出

21

74073638.6

74073638.6

7

七、农林水支出

22

8

八、住房保障支出

23

22088

22088

9

24

本年收入合计

10

74095726.6

本年支出合计

25

74095726.6

74095726.6

年初财政拨款结转和结余

11

年末财政拨款结转和结余

26

一般公共预算财政拨款

12

27

政府性基金预算财政拨款

13

28

14

29

合计

15

74095726.6

合计

30

74095726.6

74095726.6

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05

部门:区机关事业单位养老保险站    单位:元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

74095726.6

74095726.6

208

社会保障和就业支出

74073638.6

74073638.6

20801

人力资源和社会保障管理事务

415200

415200

2080109

社会保险经办机构

415200

415200

20805

行政事业单位离退休

73464598.6

73464598.6

2080501

归口管理的行政单位离退休

33161480

33161480

2080502

事业单位离退休

39726387.6

39726378.6

2080503

离退休人员管理机构

576731

576731

20807

就业补助

193840

193840

2080799

其他就业补助支出

193840

193840

221

住房保障支出

22088

22088

22102

住房改革支出

22088

22088

2210201

住房公积金

22088

22088

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06

部门:区机关事业单位养老保险站    单位:元

  

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目名称

栏次

1

2

3

合计

74095726.6

73697522.6

398204

工资福利支出

26620

26620

基本工资

234661

234661

津贴补贴

390670

390670

奖金

社会保障缴费

43456

43456

伙食补助费

绩效工资

91000

91000

其他对个人和家庭的补助支出

1160

1160

住房公积金

22088

22088

离休费

211677

211677

退休费

72676190.6

72676190.6

办公费

74710

74710

印刷费

35354

35354

水费

1196

1196

电费

15014

15014

邮电费

1994

1994

差旅费

10899

10899

维修费

4983

4983

培训费

37440

37440

公务接待费

17311

17311

劳务费

5463

5463

其他交通费

36031

36031

其他商品和服务支出

157809

157809

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07

部门:区机关事业单位养老保险站                   单位:元

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

17311

0

0

0

0

17311

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08

部门:区机关事业单位养老保险站                        单位:元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 第三部分区机关事业单位养老保险站2015年部门决算情况说明

  一、区机关事业单位养老保险站2015年决算总体情况说明

本单位2015年决算收入总计7409.57万元,支出总计7409.57万元,与2014年相比,收、支总计各减少2032.1万元,减幅21.52 %。主要原因:一是教育系统离退休费单独列支,二是2014年财政拨入我站政府采购档案密集架等款12.32万元款项。

  二、区机关事业单位养老保险站2015年收入决算情况说明

全年收入合计7409.57万元。其中:财政拨款收入7409.57 万元,占比 100  %;事业收入 0 万元,占比 0 %;其他收入 0 万元,占比 0  %

  三、区机关事业单位养老保险站2015年支出决算情况说明

  全年支出合计7409.57万元。其中:基本支出7409.57万元,占比100%;项目支出0万元,占比 0%

  四、区机关事业单位养老保险站2015年财政拨款收支总体情况说明

区机关事业单位养老保险站2015年财政拨款收入总计7409.57万元(含以前年度结转和结余资金0万元),财政拨款支出总计7409.57万元 (含年末结转和结余资金0万元)。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少2032.1万元,减幅21.52%。主要原因:一是教育系统离退休费单独列支,二是2014年财政拨入我站政府采购档案密集架等款12.32万元款项。

  五、区机关事业单位养老保险站2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况说明

区机关事业单位养老保险站2015年财政拨款支出7409.57万元,比2014年决算数减少2032.1万元,减少21.52%。主要原因:一是教育系统离退休费单独列支,二是2014年财政拨入我站政府采购档案密集架等款12.32万元。

  (二)财政拨款支出明细情况说明

  区机关事业单位养老保险站2015年财政拨款支出决算7409.57万元,比2014年决算数减少21.52%。原因:一是教育系统离退休费单独列支,二是2014年财政拨入我站政府采购档案密集架等款12.32万元。明细情况如下:

  1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2015年决算支出41.52万元,比2014年决算支出减少65.75%,原因是:是2014年财政拨入我站政府采购档案密集架等款12.32万元,所以2014年决算支出高于2015年。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2015年决算支出3316.15万元,比2014年决算支出减少14.59 %,原因是:是教育系统离退休费单独列支

3、、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2015年决算支出3972.64万元,比2014年年决算支出增加38.63 %,原因是:2015年全区离退休人员工资调待,所以增长。

4、、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2015年决算支出57.67万元,比2014年决算支出增加9.66 %,原因是:2015年全区离退休人员工资调待,所以增长。

5、社会保险和就业支出()就业补助()其他就业补助支出()2015年决算支出19.38万元,比2014年决算支出100 %,原因是:因为全省养老金改革并轨,财政另外拨付的工作经费。

6住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()2015年决算支出2.21万元,比2014年决算支出增加6.33 %,原因是:工资调待,比上年略增长。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  区机关事业单位养老保险站2015年一般公共预算基本支出7409.57万元。其中:

  人员经费7369.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等;

日常公用经费39.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

  六、区机关事业单位养老保险站2015年一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

  区机关事业单位养老保险站2015年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算 1.73万元,比2014年决算数减少30 %。其中:因公出 国(境)费支出决算为0万元,比2014年决算数增加(减少) %;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,比2014年决算数增加(减少 %;公务接待费支出决算为1.73万元,比2014年决算数减少30%

  2015三公经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是:本单位认真贯彻党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩三公经费支出。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  因公出国(境)费全年支出0万元,比2014年决算数增加(减少)0万元。2015年全年安排零个出国(境)团组,0人次。

  (二)公务用车购置及运行费

  公务用车购置支出为0万元,公务用车运行费支出0万元,比2014年决算数减少0万元,主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车,相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于工作,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  (三)公务接待费

公务接待费支出1.73万元,比2014年决算数减少1.4 万元。共接待 33 个团组,256人。

  七、其他需要说明的情况

  (一)机关运行经费情况

2015年区机关事业单位养老保险站的机关运行经费财政拨款决算支出    39.82万元,比2014年决算减少12.32万元。主要原因是2014年财政拨入我站政府采购档案密集架等款12.32万元。

  (二)政府采购支出情况

2015年本单位政府采购支出总额0万元,其中货物采购支出 0万元、服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

  (三)国有资产占用情况

截至20151231日,区机关事业单位养老保险站本级和直属单位共有车辆零辆,其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、执法执勤用车0  辆、其他用车0  辆。单位价值200万元以上大型设备  0  台(套)。

 第四部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指机关养老保险站单位本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指全区行政单位离退休人员工资发放支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指全区事业单位离退休人员工资发放支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)指本单位在职人员基础工资支出。

九、社会保险和就业支出()就业补助()其他就业补助支出()是指财政额外拨付的全省养老金改革并轨而新增的工作经费。

  十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

  十一、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

  十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十五、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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