| 索引号: | 4311030021/2016-04080 | 分类: | |
| 发文机关: | 发文日期: | ||
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
冷水滩区政务服务中心2015年部门决算
目 录
第一部分 冷水滩区政务服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 冷水滩区政务服务中心2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 冷水滩区政务服务中心2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 冷水滩区政务服务中心概况
一、 主要职能
冷水滩区政务服务中心是区委区政府为进一步优化我区经济和社会发展软环境,加快政府职能转变,切实改进工作作风,努力提高办事效率,促进廉政建设而设立的工作机构,中心主要职责是:对窗口单位的行政许可、行政审批进行监管;负责窗口工作人员日常管理;负责政务公开、政府信息公开日常工作;为人民群众提供政策和法律咨询服务;接受和处理政务公开、行政效能监察方面的各类投诉;督查相关单位办理各类行政审批事项;协调处理相关部门之间的业务关系;承办区委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本次决算由冷水滩区政务服务中心本级构成,无下属二级单位。
第二部分 冷水滩区政务服务中心2015年度部门决算表
1、收入支出决算总表(公开表01 )
部门:冷水滩区政务服务中心 单位:元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
3 |
栏次 |
6 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
451,112.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
446,276.00 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
4,836.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
451,112.00 |
本年支出合计 |
451,112.00 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
交纳所得税 |
0.00 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
0.00 |
|
|
30 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|||
|
31 |
基本支出结转 |
0.00 |
|||
|
32 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
|||
|
33 |
经营结余 |
0.00 |
|||
|
34 |
|||||
|
35 |
|||||
|
总计 |
36 |
451,112.00 |
总计 |
451,112.00 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表(公开表02 )
部门:冷水滩区政务服务中心 单位:元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
451,112.00 |
451,112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
446,276.00 |
446,276.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
446,276.00 |
446,276.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
26,800.00 |
26,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010306 |
政务公开审批 |
419,476.00 |
419,476.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4,836.00 |
4,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4,836.00 |
4,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4,836.00 |
4,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表(公开表03 )
部门:冷水滩区政务服务中心 单位:元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
451112 |
451112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
446276 |
446276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
446276 |
446276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
26800 |
26800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010306 |
政务公开审批 |
419476 |
419476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4836 |
4836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4836 |
4836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4836 |
4836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表(公开表04 )
部门:冷水滩区政务服务中心 单位:元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
451112 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
446276 |
446276 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
4836 |
4836 |
0 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
451112 |
本年支出合计 |
77 |
451112 |
451112 |
0 |
|
25 |
78 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0 |
0 |
0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0 |
基本支出结转 |
80 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
82 |
||||||
|
总计 |
30 |
451112 |
总计 |
83 |
451112 |
451112 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05 )
部门:冷水滩区政务服务中心 单位:元
|
项目 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
小计 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
10 |
13 |
|
|
合计 |
451112 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
446276 |
0 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
446276 |
0 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
26800 |
0 |
|||
|
2010306 |
政务公开审批 |
419476 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4836 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4836 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4836 |
0 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06 )
部门:冷水滩区政务服务中心 单位:元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目名称 |
451112 |
189193 |
261919 |
|
小计 |
182072 |
182072 |
|
|
基本工资 |
51096 |
51096 |
|
|
津贴补贴 |
110680 |
110680 |
|
|
奖金 |
3658 |
3658 |
|
|
社会保障缴费 |
538 |
538 |
|
|
伙食费 |
— |
— |
|
|
伙食补助费 |
0 |
0 |
|
|
绩效工资 |
0 |
0 |
|
|
其他工资福利支出 |
16100 |
16100 |
|
|
小计 |
261919 |
261919 |
|
|
办公费 |
75118.09 |
75118.09 |
|
|
印刷费 |
9163 |
9163 |
|
|
咨询费 |
0 |
0 |
|
|
手续费 |
0 |
0 |
|
|
水费 |
0 |
0 |
|
|
电费 |
14500 |
14500 |
|
|
邮电费 |
1000 |
1000 |
|
|
取暖费 |
0 |
0 |
|
|
物业管理费 |
0 |
0 |
|
|
差旅费 |
1284 |
1284 |
|
|
因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
|
|
维修(护)费 |
1725 |
1725 |
|
|
租赁费 |
0 |
0 |
|
|
会议费 |
0 |
0 |
|
|
培训费 |
0 |
0 |
|
|
公务接待费 |
17877 |
17877 |
|
|
专用材料费 |
0 |
0 |
|
|
被装购置费 |
0 |
0 |
|
|
专用燃料费 |
0 |
0 |
|
|
劳务费 |
0 |
0 |
|
|
委托业务费 |
0 |
0 |
|
|
工会经费 |
91391.91 |
91391.91 |
|
|
福利费 |
0 |
0 |
|
|
公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
|
其他交通费用 |
49860 |
49860 |
|
|
税金及附加费用 |
0 |
0 |
|
|
其他商品和服务支出 |
0 |
0 |
|
|
小计 |
7121 |
7121 |
|
|
离休费 |
0 |
0 |
|
|
退休费 |
0 |
0 |
|
|
退职(役)费 |
0 |
0 |
|
|
抚恤金 |
0 |
0 |
|
|
生活补助 |
0 |
0 |
|
|
救济费 |
0 |
0 |
|
|
医疗费 |
0 |
0 |
|
|
助学金 |
0 |
0 |
|
|
奖励金 |
2285 |
2285 |
|
|
生产补贴 |
0 |
0 |
|
|
住房公积金 |
4836 |
4836 |
|
|
提租补贴 |
0 |
0 |
|
|
购房补贴 |
0 |
0 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0 |
|
|
小计 |
0 |
||
|
房屋建筑物购建 |
0 |
||
|
办公设备购置 |
0 |
||
|
专用设备购置 |
0 |
||
|
基础设施建设 |
0 |
||
|
大型修缮 |
0 |
||
|
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||
|
物资储备 |
0 |
||
|
公务用车购置 |
0 |
||
|
其他交通工具购置 |
0 |
||
|
其他基本建设支出 |
0 |
||
|
小计 |
0 |
||
|
房屋建筑物购建 |
0 |
||
|
办公设备购置 |
0 |
||
|
专用设备购置 |
0 |
||
|
基础设施建设 |
0 |
||
|
大型修缮 |
0 |
||
|
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||
|
物资储备 |
0 |
||
|
土地补偿 |
0 |
||
|
安置补助 |
0 |
||
|
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||
|
拆迁补偿 |
0 |
||
|
公务用车购置 |
0 |
||
|
其他交通工具购置 |
0 |
||
|
产权参股 |
0 |
||
|
其他资本性支出 |
0 |
||
|
小计 |
0 |
||
|
企业政策性补贴 |
0 |
||
|
事业单位补贴 |
0 |
||
|
财政贴息 |
0 |
||
|
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
||
|
小计 |
0 |
||
|
国内债务付息 |
0 |
||
|
国外债务付息 |
0 |
||
|
小计 |
0 |
||
|
赠与 |
0 |
||
|
贷款转贷 |
0 |
||
|
其他支出 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07 )
部门:冷水滩区政务服务中心 单位:元
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
17,877.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17,877.00 |
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08 )
部门:冷水滩区政务服务中心 单位:元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 冷水滩区政务服务中心2015年部门决算情况说明
一、冷水滩区政务服务中心2015年决算总体情况说明
冷水滩区政务服务中心2015年收入总计45.1112万元(含以前年度结转和结余资金 0 万元),支出总计45.1112万元(含年末结转和结 余资金 0 万元),与2014年相比,收、支总计各减少(增加)3.0688 万元,减幅(增幅) 6.37 %。主要原因是 。
二、冷水滩区政务服务中心2015年收入决算情况说明
全年收入合计 45.1112万元。其中:财政拨款收入 45.1112 万元,占比 100%;事业收入0 万元,占比 0 %;其他收入 0 万元,占比 0 %。
三、冷水滩区政务服务中心2015年支出决算情况说明
全年支出合计 45.1112 万元。其中:基本支出 45.1112万元,占比 100 %;项目支出万元,占比 0 %。
四、冷水滩区政务服务中心2015年财政拨款收支总体情况说明
冷水滩区政务服务中心2015年财政拨款收入总计45.1112 万元(含以前年度结转和结余资金万元),财政拨款支出总计 45.1112万元 (含年末结转和结余资金 0万元)。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少(增加) 0万元,减幅(增幅) 0 %。主要原因是 。
五、冷水滩区政务服务中心2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
冷水滩区政务服务中心2015年财政拨款支出45.1112 万元,比2014年决算数减少3.0688万元,减少6.8 %。主要原因是公用经费支出减少。
(二)财政拨款支出明细情况说明
冷水滩区政务服务中心2015年财政拨款支出决算 45.1112 万元,比2014年决算数减少6.8%。原因:公用经费支出减少。明细情况如下:
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
支出决算为2.68万元。主要原因是:本年新增。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)
支出决算为 41.95 万元,比2014年决算数减少12.07%。主要原因是公用经费支出减少。
3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
支出决算为 0.48 万元。比2014年决算数增加 4.34 %。主要原因是工资基数变动。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
冷水滩区政务服务中心2015年一般公共预算基本支出 45.1112万元。其中:
人员经费 18.9193 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等;
日常公用经费 26.1919万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
六、冷水滩区政务服务中心2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
冷水滩区政务服务中心2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0万元,比2014年决算数增加(减少)0 %。其中:因公出 国(境)费支出决算为 0 万元,比2014年决算数增加(减少) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0万元,比2014年决算数增加(减少) 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元,比2014年决算数增加(减少) 0 %。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是:冷水滩区政务服务中心认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
因公出国(境)费全年支出 0 万元,比2014年决算数增加(减少) 0 万元。2015年全年安排 0 个出国(境)团组,0人次。
(二)公务用车购置及运行费
公务用车购置支出为 0 万元,公务用车运行费支出 0 万元,比2014年决算数减少 0 万元,主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车,相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费
公务接待费支出 1.78877万元,比2014年决算数减少2.6521万元。共接待 23 个团组,380人次。
七、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
2015年冷水滩区政务服务中心的机关运行经费财政拨款决算支出 26.1919万元,比2014年决算减少 2.01万元。主要原因是公用经费支出减少。
(二)政府采购支出情况
2015年冷水滩区政务服务中心政府采购支出总额 0 万元,其中货物采购支出 0 万元、服务采购支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,冷水滩区政务服务中心本级和直属单位共有车辆 辆,其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指冷水滩区政务服务中心开展专项工作的项目支出。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指冷水滩区政务服务中心保障离退休人员经费的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。
九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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