索引号: | 431102009/2022-00243 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区交通运输局 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
一、基本情况
(一)部门(单位)基本情况
零陵区道路运输管理所贯彻执行国家和上级主管部门有关道路运输行业的方针、政策、法规,全面负责本辖区道路运输行政管理工作;负责本辖区道路运输市场管理,维护客货运输秩序;组织协调辖区的重点物资、筹集散物资的运输工作,做好抢险、救灾等物资的组织运输工作。内设办公室、财务室、客运办、货运办、安全办、驾培办、法制办、运政办7个股室。2021年末实有在职人员 61名,事业人员 61名;离退休人员 24名;遗抚人员 3 名。
(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,区级专项资金绩效目标、其他项目支出(除区级专项资金以外)绩效目标
2021年区财政预算拨款538.16万元,其中工资福利支出480.58万元,一般商品和服务支出44.13万元,对个人和家庭的补助13.45万元,专项商品和服务支出19.8万元(春运经费10.8万元,职工工伤护理及康复经费4.5万元,公共就业经费4.5万元)。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2021年基本支出数为538.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
(1)工资福利支出480.58万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
(2)对个人和家庭补助支出13.45万元,包括离退休费等。
(3)商品和服务支出44.13万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出情况
本项目属于部门(单位)确定的延续专项,主要用于春运经费支出、职工工伤护理及康复经费支出、公共就业经费支出。
1、项目安排资金共19.8万元,其中春运经费10.8万元,职工工伤护理及康复经费4.5万元,公共就业经费4.5万元,全部来源于区财政。资金到位率100%,资金于2021年1月份全部到位。
2、截止报告期末,项目共支出经费19.8万元。资金使用与项目内容吻合。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2021年本单位无国有资本预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2021年本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
(一)部门整体支出的经济性分析。
(1)部门整体支出的控制情况;主要为工资福利支出,一般商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出,专项商品和服务支出,基础建设支出。
(2)部门整体支出的节约情况;部门整体支出过程中均按照厉行节约原则完成。
(二)部门整体支出的效率性分析
(1)部门整体支出的实施进度;
部门整体支出是按照工作的需求逐步进行。
(2)部门整体支出完成质量。
部门整体支出基本完成,并组织相关部门验收把关,保质保量完成各项任务。
(三)部门整体支出的有效性分析
部门整体支出实施加强了财政资金监管工作,确保了各项公益性建设项目顺利实施,保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施;加强了交通内部管理,提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度;强化了基层财政监督职能,保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用,极大地保障了财政资金的安全高效。
(四)项目的可持续性分析。
要获得道路管理的可持续性发展,需要人力财力物力的投入与相关支持
七、存在的问题及原因分析
1、部门整体支出的精细度仍需要提高。
2、部门整体支出绩效目标的科学性和有效性仍有待提升。
八、下一步改进措施
1、进一步拓展前评价范围,扩大评价的覆盖面和影响力。
⠂ 2、进一步提升评价类型,逐步从项目评价向政策与部门评价过渡。
⠂ 3、进一步加强评价质量管理,保障结果的客观性与有效性。
⠂ 4、进一步探索多种方式,重视评价结果的应用。
⠂ 5、进一步加强信息系统建立,实现评价知识的共享。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
十、其他需要说明的情况
无。
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目支 出名称 |
职工工伤护理及康复经费 |
|||||||
主管部门 |
永州市零陵区道路运输服务中心 |
实施单位 |
|
|||||
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政拨款 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
10 |
100% |
10 |
||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
保障伤残人员的基本生活 |
完成 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
保障伤残人员数量 |
1人 |
1人 |
20 |
20 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
补助发放到位率 |
>=100% |
>=100% |
10 |
10 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
补助发放及时率 |
>=100% |
>=100% |
10 |
9 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
发放标准 |
4.5万元/年 |
4.5万元/年 |
10 |
10 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
社会效 益指标 |
保障伤残人员生活 |
保障 |
保障 |
10 |
9 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
帮助伤残职工工伤护理及康复 |
>=100% |
>=100% |
10 |
9 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
伤残人员满意度 |
>=100% |
>=100% |
10 |
9 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
总分 |
100 |
96 |
|
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目支 出名称 |
春运经费 |
|||||||
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政拨款 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
10 |
100% |
10 |
||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
全面负责本辖区道路运输行政管理工作,负责本辖区道路运输市场管理,维护客货运输秩序 |
完成 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
维护客货运输秩序 |
运输秩序安全率>=100% |
运输秩序安全率>=100% |
50 |
48 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
社会效 益指标 |
保障道路运输市场安全,旅客人身安全 |
道路运输市场安全,旅客人身安全率>=100% |
道路运输市场安全,旅客人身安全率>=100% |
30 |
28 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满 意度 |
>=100% |
|
10 |
9 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
总分 |
100 |
95 |
|
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目支 出名称 |
公共就业经费 |
|||||||
主管部门 |
永州市零陵区道路运输服务中心 |
实施单位 |
|
|||||
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政拨款 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
10 |
100% |
10 |
||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
保障公共就业经费 |
完成 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
保公共就业人员数量 |
1人 |
1人 |
20 |
20 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
发放到位率 |
>=100% |
>=100% |
10 |
10 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
发放及时率 |
>=100% |
>=100% |
10 |
9 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
发放标准 |
4.5万元/年 |
4.5万元/年 |
10 |
10 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
社会效 益指标 |
保障公共就业人员生活 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
保障公共就业人员生活 |
>=100% |
>=100% |
20 |
18 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
公共就业人员满意度 |
>=100% |
>=100% |
10 |
9 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
总分 |
100 |
96 |
|