| 索引号: | 431102009/2020-00029 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区交通运输局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 文号 : |
一、部门概况
(一)部门基本情况
零陵区交通运输局主要担负全区交通基础设施规划、建设、养护、运政、路政、行业安全管理、道路运输市场监督管理和地方海事管理、公共客运的执法检查、监督管理等工作。内设办公室、计划基建股、运输综合股、财务会计股、安全法制股、政工室、纪检监察室等7个职能股室,以及零陵区道路运输管理所、零陵区地方海事局、零陵区交通建设质量安全监督管理所、零陵区公路管理站和零陵区城市客运管理办公室等5个直属事业机构。其中零陵区公路管理站和零陵区道路运输管理所为独立核算事业单位。2019年末实有在岗人员67名:其中公务员及参照公务员管理人员15名,事业人员52名。离退休人员18名。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
根据2019年度财政部门年度预算安排,区交通局整体预算为836.85万元,其中基本预算支出766.85万元,基本预算支出主要用于区交通局机构的人员工资福利、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助开支;专项业务支出70万元,主要用于渡工和签单员工资、海事视频监控专项费、渡口客船监控专项费、监控平台租赁费、交通三年大建设等。
(二)部门整体支出规模与使用方向;2015年支出规模为847万元 二、部门整体支出使用情况
(一)基本支出
2019年我局基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2019年度基本支出,其中:工资福利支出615.16万元;对个人和家庭补助支出69.69万元;商品和服务支出82万元。“三公”经费2019年度预算支出24万元:公务接待费11万元,公车运行维护费13万元;实际支出17.5万元。其中,公务接待费4.9万元;公务用车运行维护费12.6万元。
(二)项目支出
1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。
2019年项目资金财政拨款70万元,资金到位率100%,按季度拨付到位。
2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况。
2019年专项总预算投资70万元, 分别为:渡工工资、签单员工资、渡口管理及视频监控等经费45万元。交通三年大建设经费25万元。
截止报告期末,各项目全部完成,资金拨付已实际到位,并组织相关部门验收把关,保质保量完成各项工程。
三、部门整体支出管理情况
主要包括管理制度的建设、执行,日常检查监督管理等情况。
2019年本单位所有资金支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。本单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
四、部门整体支出绩效情况
(一)经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况;
主要为工资福利支出,一般商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出,专项商品和服务支出。
(2)项目成本(预算)节约情况。
项目支出过程中均按照厉行节约原则完成
(二)项目的效率性分析。
项目的实施均按进度完成,实施情况良好。
(三)项目的有效性分析。
项目实施加强了财政资金监管工作,确保了各项公益性建设项目顺利实施,保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施;加强了交通内部管理,提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度;强化了基层财政监督职能,保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用,极大地保障了财政资金的安全高效。
(四)单位履职情况
按时完成建设任务和资金拨付,完成2019年该项目建设任务。
五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果
我单位按照绩效评价进行自评分为91分。
六、存在的主要问题
通过对2019年度部门整体支出绩效自评,我们认识到:部门预算应当遵循统筹兼顾、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面,而是要从年初预算制定工作抓起,要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。
七、改进措施和有关建议
加强评价质量管理,保障结果的客观性与有效性;探索多种方式,重视评价结果的应用 ;加强信息系统建立,实现评价知识的共享。
零陵区交通运输局
2020年1月14日
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布
您现在所在的位置 : 

湘公安网备43110202000118









