根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《江华瑶族自治县财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神,我单位高度重视,认真组织,对2025年部门整体支出进行了绩效自评,现将自评情况报告如下:
一、部门(单位)基本情况
(一)部门职能职责
(二)机构设置情况
(三)人员编制情况
2025年末,我单位共有编制84人,其中行政编制 0人,事业编制84人。年末实有在职人员84人,退休人员 110人。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2025年基本支出预算安排(含上年结转) 2553.88万元,实际支出2312.5万元,完成预算安排的 90.55%。人员经费支出1462.18万元,占基本支出的79.09%;日常公用经费支出130.07万元,占基本支出的7.04 %。
(二)项目支出情况
2025年项目支出预算安排(含上年结转) 140.34万元,实际支出130.07万元,完成预算安排的92.68%%。偏差原因是,下半年学生数量减少,拨款相应减少。此项目经费主要用于维持学校的正常运转,提升教育质量,促进义务教育优质均衡发展。。
三、政府性基金预算支出情况
2025年度我单位未安排政府性基金预算,无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年度我单位未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年度我单位未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
本年度我校总体绩效得分为100分,预算执行良好,核心目标达成,学校在年度考核中,获优秀等次。2026年,我校将继续向质量要效益,以质量求发展,强化精细化管理,坚持高标准,追求高品质,实现新突破。
七、存在的问题
学生心理疏导活动还需要增加,加强。
社会效益与生态效益,需进一步提升。
八、下一步改进措施
(一)细化预算编制,优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理,抓住预算一体化系统平台整合的契机,充分利用云平台数据,加强项目资金执行情况分析,并作为下年预算安排的依据,进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。
(二)强化预算约束,实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理,及时掌握项目进度,督促项目实施单位早启动、早实施、早验收,对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项,将预算资金管关理贯穿于项目实施全过程中。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。根据上级规定,我单位将在江华政府网公示绩效自评结果。






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