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江华瑶族自治县供销合作社联合社2024年度部门整体支出绩效评价报告
  • 发布时间:2025-05-16 10:59
  • 来源: 县供销合作社联合社
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根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神,我单位高度重视,认真组织,对2024年部门整体支出进行了绩效自评,现将自评情况报告如下: 

一、部门(单位)基本情况

(一)部门职能职责

依据县人民政府授权,对全县供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职能。

(1)、贯彻执行党和国家及省、市、县政府有关农村经济工作的方针、政策、法规。

(2)、研究拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案;指导全县供销社的改革和发展,组织县供销社直属单位具体实施。

(3)、根据县人民政府授权,指导全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作;配合有关部门做好烟花爆竹的统一归口经营与管理工作;

(4)、指导基层供销社开拓农村市场,推动全县供销社组织农民进入市场,参与大流通、大市场,发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。

(5)、指导和监督全县供销社系统的资产管理;抓好县供销社直属单位的资产经营,盘活资产,确保社有资产保值增值;依法维护供销社的合法权益。

(6)、指导全县供销社系统的科技开发和推广应用工作,引进、推广农业产销所需的新品种、新设施、新技术,推进科教兴社。

(7)、研究制订县供销社直属单位人事、财务、资产管理制度,并组织实施。

(8)、维护供销系统大局稳定的职能。

(9)、承办县委、县人民政府交办的移民、扶贫等其他事项。

(二)机构设置情况

机关内设三个职能股室。内设股室分别为:办公室、业务股、政工股。

(三)人员编制情况

2024年末,我单位共有编制 20人。年末实有在职人员16人,其中行政编制12 人,事业编制4人;离休人员23 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

244.69万元,实际支出244.69万元,完成预算安排的 100 %。人员经费支出218.90万元,占基本支出的89.46%;日常公用经费支出23.1万元,占基本支出的9.44%;其他支出2.69万元,占基本支出的1.10%。

(二)项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

0万元,实际支出0万元,完成预算安排的0 %

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位安排政府性基金预算8.17万元,实际支出8.17万元,完成预算安排的100%。农村社会事业支出8.17万元,占政府性基金支出的100%。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2024年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下:

1、全年资金总额执行率100%,年度资金指标得10 分。

2、产值指标得40分。其中:数量指标得20分,反映农业社会化服务亩数情况。质量指标得10分,反映建设基层示范社个数。时效指标得10分,利用周末、节假日开展活动。

3、效益指标得19分。其中:经济效益指标得9分,牢记供销初心使命,坚守“为农服务”,始终保证农资充足供应,为农业增效、部分农民增收提供了生产资料保证。社会效益指标得10分,坚持服从大局,认真落实上级安排任务,有效促进乡村振兴。

4、满意度指标得9分。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评,群众满意度指标得9分。

      5、成本指标得20分。部门年度实际支出在预算成本内,经济成本指标得20分。

七、存在的问题

一、是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位,针对一级指标,很难形成行之有效的二级指标和三级指标,以致无法衡量项目。

二、是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行,绩效评价结果很难改变预算使用效果。影响客观评价。

八、下一步改进措施

细化预算编制,优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理,抓住预算一体化系统平台整合的契机,充分利用云平台数据,加强项目资金执行情况分析,并作为下年预算安排的依据,进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

     无。

附件:1.基础数据表

      2.自评表

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