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江华瑶族自治县交通运输局2025年部门预算公开说明
  • 发布时间:2025-03-17 16:33
  • 来源: 县财政局
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第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)承担全县综合交通运输体系建设,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,统筹规划公路、水路行业发展,指导交通运输枢纽规划和管理。(2)组织拟订并监督实施全县公路、水路等交通行业规划和规范性文件;负责交通运输执法检查和监督;参与拟订物流业发展战略和规划,并拟订有关措施监督实施;指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。(3)承担公路、水路运输市场和建设市场监管责任;组织制定全县公路、水路运输及工程建设有关规范性文件并监督实施;指导全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理;负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。(4)负责中心城市公共客运交通的规划、管理和服务工作;指导全县道路运输管理和公路运输、营业性客运站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务工作;负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。(5)承担水上交通安全的监管管理;负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理有关工作;负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理。(6)组织协调辖区内公路交通工程建设;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要交通设施的管理工作。(7)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按规定权限审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。(8)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点干线路网运行监测和协调;承担全县交通战备工作。(9)制订全县交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施;指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(10)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。(11)按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门明确。(12)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

江华瑶族自治县交通运输局单位内设机构包括:办公室(信访办公室、作风办公室)、人事股、财务审计股、安全法制股(应急及安全生产办公室、执法监督及行政审批股)、运输管理股(科技信息股、县地方铁路专用线管理办公室)、基本建设股6个股室

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县交通运输局部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2025年本部门收入预算21205.52万元,其中,年初结转结余8278.31万元,一般公共预算收入4204.21万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助8723.00万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加8321.86万元,主要原因是2025年增加了汽车北站项目建设预算支出5000万元和2025年S355、356公路项目建设资金。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算21205.52万元,其中,社会保障和就业支出126.63万元,卫生健康支出70.82万元,城乡社区支出947.78万元,农林水支出300.00万元,交通运输支出14695.56万元,资源勘探工业信息等支出39.00万元,住房保障支出93.98万元,其他支出4931.75万元。支出较上年增加8321.86万元,主要原因是2025年增加了汽车北站项目建设预算支出5000万元和2025年S355、356公路项目建设资金。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出16234.77万元,其中,社会保障和就业支出126.63万元,占0.78%,卫生健康支出70.82万元,占0.44%,城乡社区支出947.78万元,占5.84%,农林水支出300.00万元,占1.85%,交通运输支出14695.56万元,占90.52%,住房保障支出93.98万元,占0.58%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1495.32万元,占总支出的比重为7.05%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费1409.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费85.86万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算14739.45万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。计划生育服务支出2.69万元,主要用于独生子女父母奖励;其他城乡社区支出947.78万元,主要用于老年人、残疾人、伤残军人、现役军人、因公负伤人民警察等群体及14周岁以下儿童免费乘车补贴、城乡客运一体化创建票价下浮30%财政补贴及江华瑶族自治县招呼站建设项目;乡村道路建设支出300.00万元,主要用于水毁道路基础设施建设;行政运行支出3.73万元,主要用于遗属生活补助;一般行政管理事务支出2.00万元,主要用于基层武装部工作经费;公路建设支出4687.40万元,主要用于S355、356公路项目建设资金、永清高速(江华至连山段)各项报告编制费及农村公路建设项目;公路养护支出3907.10万元,主要用于农村公路日常养护;公路和运输安全支出72.80万元,主要用于交通安全管理及整治经费、公交监控中心运维经费及交通建设质量安全监督经费;公路运输管理支出58.50万元,主要用于不停车检测系统运维费和河路口治超站经费;水路运输管理支出88.50万元,主要用于海巡艇巡航及维护费并水上安全监管费、库区码头运营管理经费和船舶保险费;其他公路水路运输支出142.00万元,主要用于车辆智能监管设备安装奖补资金、2023年度二级及以上道路客运站和枢纽站客运站纾困补贴资金和综合行政执法及公路养护经费;其他交通运输支出4526.96万元,主要用于农村公路建设项目。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出4970.75万元,其中,制造业39.00万元,占0.78%;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4931.75万元,占99.22%;具体安排情况如下:江华瑶族自治县汽车北站客运综合枢纽及附属配套(出租车服务中心)建设项目4931.75万元;城市公交新能源设备更新资金39万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费85.86万元,比上年预算增加7.80万元,上升9.99%,主要原因是原公路局河路口治超站工作人员24人编制转入,增加人员支出。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为90.00万元,其中,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行费86.00万元(其中,公务用车购置费62.00万元,公务用车运行费24.00万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加54.00万元,主要原因是车辆老旧需要新购入执法车辆及应急保障车辆。

(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算1.00万元,拟召开1场培训,人数95人,内容为事业人员绩效教育培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额947.01万元,其中,货物类采购预算287.94万元;工程类采购预算30万元;服务类采购预算629.07万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车5辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为21205.52万元,基本支出1495.32万元,单位项目支出19710.20万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:江华瑶族自治县交通运输局2025年部门预算公开表

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