目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央和省委、市委、县委关于统一战线工作的重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。 2、协调开展全县统一战线重大理论研究,拟订全县统一战线政策措施和规范性文件并推动落实。深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡镇、县直各部门各单位统一战线工作。 3、负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作,协助民主党派县工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 4、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作,拟订我县统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 5、指导全县民族工作,贯彻落实党的民族工作方针和政策,协调检查民族工作落实情况。统一管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实,依法管理宗教事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展宗教界的爱国统一战线。
(二)机构设置
江华瑶族自治县委统一战线工作部单位内设机构包括:办公室(侨务工作室)、干部室、民族宗教室(政策法规室)、研究和宣传信息室、非公有制经济和港澳台统战工作室(无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士工作室)。下属公益一类事业单位1个,即江华瑶族自治县宗教事务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2025年江华瑶族自治县委统一战线工作部部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县委统一战线工作部本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算178.92万元,其中,年初结转结余0万元,一般公共预算收入178.92万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加29.19万元,主要原因是公务员遴选2人,人员增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算178.92万元,其中,一般公共服务支出152.09万元,社会保障和就业支出11.81万元,卫生健康支出6.42万元,住房保障支出8.59万元。支出较上年增加29.19万元,主要原因是公务员遴选2人,人员增加。
四、一般公共预算支出情况
2025年本部门一般公共预算支出178.92万元,其中,一般公共服务支出152.09万元,占85.00%,社会保障和就业支出11.81万元,占6.60%,卫生健康支出6.42万元,占3.59%,住房保障支出8.59万元,占4.80%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数146.03万元,占总支出的比重为81.62%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费131.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.40万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算32.89万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出16.70万元,主要用于归侨老年生活补助,新的社会阶层人士工作经费,“同心工程”创建、社会组织统战工作、党外代表人士队伍建设等;宗教事务支出16.00万元,主要用于开展宗教工作,确保宗教领域和谐稳定;计划生育服务支出0.19万元,主要用于2名退休人员独生子女父母奖励。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费14.40万元,比上年预算增加3.14万元,上升27.89%,主要原因是公务员遴选2人,人员增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为3.36万元,其中,公务接待费3.36万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少5.70万元,主要原因是省内实行零接待,公务接待经费减少。
(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额37.12万元,其中,货物类采购预算19.32万元;工程类采购预算1万元;服务类采购预算16.8万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为178.92万元,基本支出146.03万元,单位项目支出32.89万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
附件:
江华瑶族自治县委统一战线工作部2025年部门预算公开表






公安机关备案号:43112902000012



