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第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(一)拟制全县宣传思想文化工作重大政策措施和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化工作。按照县委统一安排部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。(二)统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。指导全县各级党委(党组)理论学习中心组按要求开展学习,组织实施理论宣讲活动等。(四)规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县直各新闻单位开展工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。(六)贯彻落实新闻出版业管理政策,负责全县新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作,负责全县新闻记者证的发放管理。(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。(八)统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。(九)负责管理全县电影行政事务,指导协调全县性重大电影活动等。(十)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业发展提出政策性建议,统筹协调文化事业、文化产业及旅游业发展。(十一)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。(十二)统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟制对外宣传事业发展规划,协调推动江华文化对外交流推介工作。(十三)统筹全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县直各部门、各乡镇的新闻发布工作。推动新闻发言人制度建设。拟制重大问题对外宣传口径。(十四)负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好县外来访记者采访事务相关工作。(十五)负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作部署,拟制全县精神文明建设工作规划并组织实施。(十六)负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训工作。(十七)对全县互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。(十八)完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置
中国共产党江华瑶族自治县委员会宣传部单位内设机构包括:办公室、文化事业产业办公室、理论室、新闻宣传室、新闻出版与版权室、宣传教育室以及精神文明创建指导办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2025年中国共产党江华瑶族自治县委员会宣传部部门预算编制范围包括:中国共产党江华瑶族自治县委员会宣传部本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算325.68万元,其中,年初结转结余3.31万元,一般公共预算收入322.37万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年减少137.51万元,主要原因是全面实施预算绩效管理,严控资金分配。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算325.68万元,其中,一般公共服务支出285.68万元,文化旅游体育与传媒支出3.31万元,社会保障和就业支出15.93万元,卫生健康支出9.11万元,住房保障支出11.64万元。支出较上年减少137.51万元,主要原因是全面实施预算绩效管理,严控资金分配。
四、一般公共预算支出情况
2025年本部门一般公共预算支出325.68万元,其中,一般公共服务支出285.68万元,占87.72%,文化旅游体育与传媒支出3.31万元,占1.02%,社会保障和就业支出15.93万元,占4.89%,卫生健康支出9.11万元,占2.80%,住房保障支出11.64万元,占3.57%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数197.53万元,占总支出的比重为60.65%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费175.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算128.15万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出16.29万元,主要用于部机关日常开支;宣传管理支出107.88万元,主要用于文化事业工作;其他文化旅游体育与传媒支出3.31万元,主要用于新时代文明实践相关工作;计划生育服务支出0.67万元,主要用于退休人员独生子女奖励。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费21.58万元,比上年预算减少3.40万元,下降13.61%,主要原因是人员退休人员减少以及认真落实“过紧日子”要求缩减经费开支。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为6.00万元,其中,公务接待费6.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.70万元,主要原因是严格遵守各项规定,认真落实“过紧日子”要求。
(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额282.35万元,其中,货物类采购预算37.75万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算244.60万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为325.68万元,基本支出197.53万元,单位项目支出128.15万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
附件:
中国共产党江华瑶族自治县委员会宣传部2025年部门预算公开表






公安机关备案号:43112902000012



