目 录
第一部分2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、全面贯彻党的教育方针,全面推行素质教育,面向全体学生,认真做好本校学生思想、学习劳动和体育卫生工作,促进学生的德、智、体、美、劳全面和谐发展。
2、坚持对学生进行正面思想教育,不侮辱、不体罚或变相体罚学生,不驱赶学生,形成良好的班风,建设文明、团结、赂上的班集体。
3、经常对学生进行日常行为规范教育、安全教育、纪律教育、法制教育、文明礼貌教育和社会公德教育,培养良好的生活习惯。
4、认真做好培优辅差工作,努力发展学生个性,全面提高教学质量。
5、关心学生的生活和健康,加强对班级工作的管理和服务,组织学生参加文体活动。
6、建立健全的班委会和少先队组织,制定班级各种制度,培养学生的自治能力、独立生活能力协助少先队大队部做好本班少先队工作,定期召开班队会。
7、组织本班学生参加各种形式的劳动和开展各种有意义的活动,配合校级兴趣小组的教师开展好课外活动。
8、经常和科任教师保持联系,了解学生情况并及时和科任教师交换意见,平衡和调整各科作业量,切实减轻学生课业负担。
9、严格遵守学籍管理制度,除学校安排的插班生外,不得私自接受学生进班。
10、根据学校工作计划和安排,制定好本班工作计划,并组织实施。每学期期未写出工作小结。11、每学期对学生全面家访一次,要求对学生全面了解,争取家长的配合教育。此外要树立良好的教师形象,不得直接或间接地向家长索取馈赠。
12服从校委会决定,支持学校工作,认真完成学校分配的各项任务,
13、认真学习教育理论,提高管理水平,不断总结班级工作经验。
14、谦虚谨慎、团结,尊重科任教师,积极配合本年级组长开展工作。
15、严格执行师德规范条例,注重言传身教,努力使自己的言任举止成为学生的表率。
16、遵守学校校规,严禁对学生乱摊派乱收费。
(二)机构设置
江华瑶族自治县河路口镇关水阁完全小学单位内设机构包括:内设机构3个,分别为校长室、教导处、总务处。
二、部门预算单位构成
纳入2024年江华瑶族自治县河路口镇关水阁完全小学部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县河路口镇关水阁完全小学本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2024年本部门收入预算582.24万元,其中,一般公共预算收入455.55万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助126.69万元,年初结转结余0万元。收入较上年增加5.02万元,主要原因是教师工资、津贴较上年有一定的增长。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算582.24万元,其中,教育支出493.53万元,社会保障和就业支出38.67万元,卫生健康支出21.03万元,住房保障支出29.00万元。支出较上年增加5.02万元,主要原因是教师工资、津贴较去年有一定增长。
四、一般公共预算支出情况
2024年本部门一般公共预算支出582.24万元(含上级财政补助126.69万元),其中,教育支出493.53万元,占84.76%,社会保障和就业支出38.67万元,占6.64%,卫生健康支出21.03万元,占3.61%,住房保障支出29.00万元,占4.98%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数453.65万元,占总支出的比重为77.91%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费453.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算128.59万元,占总支出的比重为22.09%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中:小学教育支出128.59万元,主要用于学生营养餐补助、学生活动经费、办公用品费用、体育工具以及劳动工具采购、学校维修添置等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费0万元,比上年预算持平,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费支出。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为1.00万元,其中,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加0.40万元,主要原因是公务接待次数预计会比去年多。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额8.91万元,其中,货物类采购预算5.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 3.41万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为582.24万元,基本支出453.65万元,单位项目支出128.59万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。