目 录
第一部分2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定,研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定。
2、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。
3、发挥领导核心作用,支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。
4、领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。
5、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、体育、民政、安全、村乡规划建设、乡村振兴、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。
6、保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。促进本行政区域内经济和社会发展,突出以经济建设为中心,创造良好环境,大力发展地区经济,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平。
7、加强社会主义民主法制建设,积极开展社会主义精神文明建设,做好群众教育,搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作;依法指导村民委员会开展各项工作。
8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
江华瑶族自治县蔚竹口乡人民政府单位内设机构包括:内设机构4个,分别为蔚竹口乡政务(便民)服务中心、蔚竹口乡社会事业综合服务中心、蔚竹口乡农业综合服务中心、蔚竹口乡综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
纳入2024年江华瑶族自治县蔚竹口乡人民政府部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县蔚竹口乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2024年本部门收入预算602.65万元,其中,一般公共预算收入574.15万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,年初结转结余28.50万元。收入较上年增加11.93万元,主要原因是有人员新增,导致一般公共预算拨款中的人员经费增加了。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算602.65万元,其中,一般公共服务支出387.77万元,社会保障和就业支出31.60万元,卫生健康支出16.52万元,农林水支出144.36万元,住房保障支出22.39万元。支出较上年增加11.93万元,主要原因是增加了一般公共服务支出。
四、一般公共预算支出情况
2024年本部门一般公共预算支出602.65万元(含上级财政补助0万元),其中,一般公共服务支出387.77万元,占64.34%,社会保障和就业支出31.60万元,占5.24%,卫生健康支出16.52万元,占2.74%,农林水支出144.36万元,占23.95%,住房保障支出22.39万元,占3.72%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数432.31万元,占总支出的比重为71.73%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费384.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费47.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算170.34万元,占总支出的比重为28.27%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中:行政运行支出4.14万元,主要用于已故公职人员的遗属抚养;一般行政管理事务支出10.00万元,主要用于乡村便民服务中心及“六小”建设;其他组织事务支出5.70万元,主要用于保障武装和退役事务以及党建工作的日常运转;其他一般公共服务支出5.00万元,主要用于翻新或者新建乡武装部和退役军人事务站办公室;事业单位离退休支出0.85万元,主要用于保障退休几员生活;计划生育服务支出0.29万元,主要用于对机关事业单位城镇独生子女家庭的奖励;农村基础设施建设支出12.00万元,主要用于补偿农村集体土地农用地转用开垦费及耕地占用税;社会发展支出1.50万元,主要用于易地后扶贫搬迁项目工程质量保证金;对村民委员会和村党支部的补助支出130.86万元,主要用于保障村级组织正常运转,保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利,促进公共服务提升。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费47.68万元,比上年预算增加0.06万元,上升0.13%,主要原因是人员经费有所增加。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为8.80万元,其中,公务接待费4.40万元,公务用车购置及运行费4.40万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.40万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是严格控制“三公”经费支出,规范公务接待和公务用车管理。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算1.00万元,拟召开3场会议,人数50人,内容为拟召开人大工作会,听取和审查政府工作报告,审查批准本年财政预算草案和上年预算执行报告等;拟召开2024年经济工作会,总结上一年政府工作报告以及拟定2025年政府工作计划等等;培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 147.2万元,其中,货物类采购预算135.2 万元;工程类采购预算0 万元;服务类采购预算 12万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为602.65万元,基本支出432.31万元,单位项目支出170.34万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。