目 录
第一部分2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
江华县文联是县委、县政府领导下的人民团体,是县委、县政府联系全县广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要工作职责:
1、贯彻落实党和政府的文艺工作路线、方针和政策,为全县文学艺术的有序发展和繁荣做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能工作,培养文学艺术人才,多出精品力作,团结全县文艺工作者,为全县政治、经济、文化发展服务。
2、维护文学艺术创作人员的合法权益,组织文学艺术创作和评论,收集和整理、展览、表演、人才培训和调研工作。
3、完成县委、县政府交办的有关任务。
(二)机构设置
江华瑶族自治县文学艺术界联合会单位内设机构包括:内设机构0个,分别为无,根据《三定方案》未设置内设机构。
二、部门预算单位构成
纳入2024年江华瑶族自治县文学艺术界联合会部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县文学艺术界联合会本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2024年本部门收入预算80.51万元,其中,一般公共预算收入80.51万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,年初结转结余0万元。收入较上年减少3.80万元,主要原因是文化旅游体育与传媒支出开支。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算80.51万元,其中,文化旅游体育与传媒支出72.51万元,社会保障和就业支出3.46万元,卫生健康支出2.08万元,住房保障支出2.47万元。支出较上年减少3.80万元,主要原因是减少文化旅游体育与传媒支出。
四、一般公共预算支出情况
2024年本部门一般公共预算支出80.51万元(含上级财政补助0万元),其中,文化旅游体育与传媒支出72.51万元,占90.06%,社会保障和就业支出3.46万元,占4.30%,卫生健康支出2.08万元,占2.58%,住房保障支出2.47万元,占3.07%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数43.22万元,占总支出的比重为53.68%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费38.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算37.29万元,占总支出的比重为46.32%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中:行政运行支出37.00万元,主要用于瑶研中心工作经费和《瑶风》出版印刷经费 ;计划生育服务支出0.29万元,主要用于单位3个退休人员独生子女奖励金。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费4.38万元,比上年预算持平,主要原因是人员没有异动。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0.40万元,其中,公务接待费0.40万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是厉行节约,确保经费只减不增。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 11.1万元,其中,货物类采购预算2.00 万元;工程类采购预算0 万元;服务类采购预算 9.10万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为80.51万元,基本支出43.22万元,单位项目支出37.29万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
附件:江华瑶族自治县文学艺术界联合会2024年部门预算公开表