目 录
第一部分:蔚竹口乡2019年部门预算公开说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、2019年部门预算收支总体情况
四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
七、部门联系方式
第二部分:部门预算公开附件
1、2019年部门收支预算总表
2、2019年部门预算收入总表
3、2019年部门预算支出总表
4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5、2019年财政拨款收支总表
6、2019年一般公共预算支出汇总表
7、2019年政府性基金预算支出表
8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表
9、2019年一般公共预算基本支出汇总表
10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出
11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出
12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出
13、2019年政府采购预算表
14、2019年政府购买服务预算表
15、2019年“三公”经费情况表
16、2019年部门整体支出绩效目标表
17、2019年项目资金绩效目标申报表
一、部门工作职责及机构设置情况
1、职能职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、 国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(5)转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。
2、基本情况
江华瑶族自治县蔚竹口乡属全额拨款预算单位,人员编制数为39人,其中行政编制21人,事业编制18人;目前实有在职人员31人,其中行政编制18人,事业编制13人;公车改革后,现有车辆编制1台,实有公车1台(车牌:湘MLL035)
3、机构设置
蔚竹口乡人民政府下设6个机构,分别为蔚竹口乡政府、蔚竹口财政所、蔚竹口文教体广电事务中心、蔚竹口社会保障和社会救助事务中心、蔚竹口公交安监药监建设环保事务中心、蔚竹口农业综合技术推广事务中心。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有蔚竹口乡本级。
三、2019年部门预算收支总体情况
我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,没有购买服务预算,所以公开的附件7、8、14表为空。
1、收入预算,2019年年初预算数427.15万元,其中经费拨款427.15万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款0万元,上级财政补助收入0万元。收入较2018年增加73.87万元,主要是增加了工资性拨款。
2、支出预算,2019年年初预算数427.15万元,其中,一般公共服务支出185.50万元,文化旅游体育与传媒支出15.47万元,社会保障和就业支出38.45万元,卫生健康支出17.99万元,农林水支出135.39万元,住房保障支出19.55万元,灾害防治及应急管理支出14.80万元。支出较去年增加73.87万元,主要是增加工资福利支出。
3、收支平衡情况,2019年部门预算收入427.15万元,部门预算支出427.15万元,部门预算收支平衡。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款收入427.15万元,具体安排情况如下:
1、基本支出,2019年年初预算数为307.15万元,是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出243.87万元,一般商品和服务支出61.46万元,对个人和家庭的补助支出1.82万元。
2、项目支出,2019年年初预算数为120万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出5.00万元,对村民委员会和村党支部的补助支出为115.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款61.46万元,比2018年预算增加14.23万元,主要是正常公用经费增加。
2、“三公”经费预算
2019年本单位“三公”经费预算数10.39万元,比上年预算减少0.58万元,降低5.29%。其中,公务接待费5.33万元,公车购置0万元、公车运行费5.06万元,无因公出国(境)费。2019年“三公”经费较2018年减少(或增加)的主要原因,一是公务接待费预算比上年减少0.58万元,降低5.29%,原因是进一步规范公务接待管理,完善公务接待经费核算制度等措施,控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年减少0.28万元,降低5.24%,原因是公务用车制度改革实施后,规范公务用车管理,公车用车运行维护费开支比较稳定。
3、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算总额19.5万元,都为政府采购货物预算。
4、国有资产占用情况
2018年止,我单位国有资产总额948.21万元,其中固定资产191.06万元,负债总额40.35万元,净资产907.86万元。占用的固定资产主要有:
(1)土地房屋及构筑物155.11万元,价值155.11万元;房屋建筑物2192.56平方米,价值155.11万元,其中办公用房1782.06平方米(含公用部分),价值61.09万元;
(2)通用设备35.95万元,其中汽车1台,价值18.50万元;
(3)专用设备0万元;
5、预算绩效管理工作情况
2019年预算绩效管理工作未在乡镇开展,故无2019年本单位预算绩效管理情况。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门联系方式
单位地址:江华瑶族自治县蔚竹口乡政府大院
邮编:425508
联系人:盘丽 联系电话:2731002
蔚竹口乡人民政府
2019年3月29日






公安机关备案号:43112902000012



