江华县委组织部2016年度部门决算公开
目 录
第一部分:江华县委组织部2016年度部门决算公开说明
一、单位概况
二、2016年度部门决算表(公开表格附后)
三、2016年度部门决算情况说明
四、名词解释
第二部分:部门决算公开附件
1、2016年收入支出决算总表
2、2016年收入决算表
3、2016年支出决算表
4、2016年财政拨款收入支出决算总表
5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、单位概况
根据县委、县人民政府《关于印发<江华瑶族自治县县直机关机构改革方案和实施意见>的通知》(江发〔2001〕12号)、《中共江华瑶族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》(江办发〔2003〕52号)等文件精神,设置中共江华瑶族自治县委组织部,对外加挂“中共江华瑶族自治县直属机关工作委员会”“中共江华瑶族自治县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会”的牌子,是县委主管组织工作和干部工作的工作机构。按照精简、统一、效能的原则,县委组织部的职能配置、内设机构和人员编制方案确定如下:
(一)主要职能
1.研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议,探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调规划和指导党员的教育工作,主管党员的管理和发展工作;负责县党代会的具体组织工作和基层党委党代会的指导工作;会同有关单位对基层单位党委(党组)民主生活会进行指导;组织新时期党的建设的理论研究。
2.提出关于乡镇,县直部办委局及其他列入县委管理飞领导班子调整、配备的意见和建议;负责办理市委管理干部的任免、工资、离(退)休、出国(境)探亲呈报手续;负责县委管理干部的考察和办理任免、工资待遇、(离)退休审批手续;负责管理县委老干部局,宏观协调、指导全县老干部工作;负责乡镇和县直部办委局股级干部的备案审查和干部宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流和安置事宜;负责全县干部公开选拔工作的宏观指导,承办副科级以上干部公开选拔的具体工作;承办副营级以上军转干部的安置工作以及部分干部因公出国(境)的审查手续。
3.指导全县各级领导班子的思想政治、作风建设和民族生活会,负责组织工作和干部工作的检查督促,负责对全县干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制定组织部门干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作和科级领导干部进行监督,及时向县委、市组织部反映重要情况,提出建议。
4.根据党的干部路线、方针、政策,研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划,组织落实培养选拔中、青年干部和少数民族干部、妇女干部工作。
5.在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导我县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规章,并组织实施。
6.宏观指导全县推行国家公务员制度工作,具体负责全县党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体参照试行《国家公务员条例》的相关政策的制定、宏观协调和组织实施。
7.主管全县干部教育工作,制定干部教育的规划;组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训工作,指导、协调、检查乡镇和县直部办委局的干部教育工作;指导全县干部基地、师资队伍建设和教材编写工作。
8.负责党务政务管理的人才,企业经营管理人才和科技专家、科学带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作,牵头做好知识分子工作;全面掌握全县知识分子情况,参与研究制定有关知识分子政策,并抓好知识分子政策的贯彻和落实,进一步完善我县人才库,联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。
9.研究制定全县组织管理信息系统建设规划,指导全县组织系统信息网络建设;负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作。
10.承办县委和市委组织部交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
江华县委组织部为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据县编委核定,我部内设办公室(加挂研究室牌子)、县委基层办、党建室、干部室、干部教育监督工作室5个机构,下设党员教育中心、干部档案信息室2个事业单位。
二、湖南省财政厅2016年度部门决算表
(公开表格附后)
三、湖南省财政厅2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入549.65万元。比上年增长35.23%。总支出518.25万元,比上年增长42.16%。
(二)2016年度收入决算情况
2016年本年收入549.65万元,其中财政拨款收入549.65万元,占总收入的100%。
(三)2016年度支出决算情况
2016年本年支出518.2539万元中,财政拨款支出 518.25万元,占本年支出的 100 %。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入709.18万元,比上年增加3.74%,均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出 518.25 万元,比上年364.5增加42.18%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 518.25 万元,比上年增加42.15%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出285.65万元,占本年财政拨款支出518.25 万元的55.1%;教育支出50.01万元,占本年支出的17.5%;社会保障和就业支出13.59万元,占本年支出的2.6%;住房保障支出12.17万元,占本年支出的2.3%;农林水支出156.83万元,占本年支出的30.26%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数518.25万元,比年初预算数539.66万元减少3.9%。其中基本支出决算数257.02万元,比年初预算数288.49万元减少10.9%;项目支出决算数261.23万元,比年初预算数251.17万元减少4%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出257.02万元,占本年支出的49.5%。基本支出中人员经费199.2万元,占基本支出257.02万元的77.5%,日常公用经费57.82万元,占基本支出的22.5%。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出12.05万元,与年初预算12.05 万元持平,与上年12.05万元持平。其中:公务用车购置及运行维护费支出5.51万元,与年初预算5.51万元持平,与上年5.51万元持平;公务接待费支出6.53万元,与年初预算6.53万元持平,与上年6.53万元持平。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无与公务出国费支出相关的出国(境)。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量5台。与公务接待支出相关的公务接待 90 批次,668人次。
(八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出。
(九)其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出57.82万元,比上年71.51万元减少19.14%。主要原因是精简办公费等,开源节流。
2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额25.45万元,其中:政府采购货物支出25.45万元。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆3辆(车改前数量),均为一般公务用车。
4、预算绩效情况的说明。按照湘财绩〔2017〕6号文件要求,我部对部门整体支出绩效开展了自评,并在厅门户网站公开了绩效评价报告。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






公安机关备案号:43112902000012



