江华县政法委2016年度部门决算公开
目 录
第一部分:中共江华瑶族自治县委政法委2016年部门决算公开说明
一、部门职责
二、2016年部门决算表
三、2016年部门决算情况说明
四、名词解释
第二部分:部门决算公开附件
1、2016年收入支出决算总表
2、2016年收入决算表
3、2016年支出决算表
4、2016年财政拨款收入支出决算总表
5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、县委政法委的主要工作职责
1、根据党的路线、方针、政策和上级政法委、县委的部署,统一政法各部门的思想和行动,对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作,必要时直接参与影响稳定的重大事件的处置。
3、检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况,结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。
4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促和推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
5、组织、协调社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。
6、组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,改革和加强政法工作。
7、协助党委及其组织部门管理好政法各部门的领导班子和干部队伍。组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。
8、指导乡镇综治办工作。
9、承办县委、县政府和上级政法委交办的其它事项。
二、江华县委政法委2016年度部门决算表
(公开表格附后)
三、江华县委政法委2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入364.57万元。比上年增长46.87%。总支出342.45万元,比上年增长38.14%。
(二)2016年度收入决算情况
2016年本年收入364.25万元,其中财政拨款收入364.25万元,占总收入的100%。
(三)2016年度支出决算情况
2016年本年支出342.45万元中,财政拨款支出364.45万元,占本年支出的100%。其他支出0万元,占本年支出的0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入364.57万元,比上年增加46.87%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出342.45万元,比上年增加38.14%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出342.45万元,比上年增加38.14%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出314.3万元,占本年财政拨款支出342.45万元的91.77%;公共安全支出15.31万元,占本年支出的4.87%;住房保障支出12.83万元,占本年支出的3.36%;
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数342.45万元,比年初预算数364.42万元减少6.02%。其中基本支出决算数320.66万元,与年初预算数320.66万元持平;项目支出决算数21.79万元,比年初预算数43.76万元减少50.2%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:干部医疗费补助、机关事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、2014年-2016年机关事业单位工作人员津补贴提标、干部教育培训经费。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出320.66万元,占本年支出的93.63%。基本支出中人员经费229.1万元,占基本支出320.66万元的的71.44%,日常公用经费91.56万元,占基本支出的28.56%。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出28.02万元,与年初预算28.02万元持平,比上年28.02万元持平。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出4.7万元,与年初预算4.7万元持平,与上年4.7万元持平;公务接待费支出23.32万元,与年初预算23.32万元持平,和上年23.32万元持平三公经费支出持平主要是我委加强三公经费管理,严控三公经费支出。无公务出国(境)费用。2016年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。无公务出国费支出。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量7台。与公务接待支出相关的公务接待389批次,4275人次。
(八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出。
(九)其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出91.56万元,比上年81.92万元增加11.76%。
2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额5.37万元,其中:政府采购货物支出5.37万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆7辆,均为一般公务用车
4、预算绩效情况的说明。2016年,面对严峻复杂的经济形势,努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响,加力增效实施积极财政政策,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,继续保持了财政运行总体平稳,各项工作都取得了新的成绩。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二O一七年九月二十日






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