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中共江华瑶族自治县委统战部2016年决算信息公开说明
  • 发布时间:2017-09-20 17:01
  • 来源: 江华瑶族自治县人民政府门户网站
  • 作者:中共江华瑶族自治县委统战部
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目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 江华瑶族自治县委统战部决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江华瑶族自治县委统战部决算情况说明

第四部分、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

第五部分、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

第六部分、其他重要事项 

第七部分、名称解释

 

 

 

 

中共江华瑶族自治县委统战部2016年决算信息公开说明

 

一、县委统战部的主要工作职责

(一)主要职能 

根据《中共江华瑶族自治县委办公室关于印发<中共江华瑶族自治县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(江办发[2002]17号)的有关规定,中共江华瑶族自治县委统战部的主要工作职责是:(一)调查研究统一战线的理论和重大的方针政策,组织贯彻执行中央和省、市关于统一战线的方针、政策;向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派和县工商联强自身建设。(三)负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。(五)负责党外人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。(六)负责联系县工商联,联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。(八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。(九)负责指导乡镇场党委统战工作和统战部门负责人的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;领导县工商联党组,指导县工商联、县侨联工作;领导和管理县海外联谊会、县光彩事业促进会等有关社会团体的工作。(十)承办县委交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成 

中共江华瑶族自治县委统战部是县财政全额拨款的正科级行政单位,编制7人,行政编制6人,工勤编制1人。现实有在职人员9人,无离退休人员。

二、中共江华瑶族自治县委统战部2016年度部门决算表 

(公开表格附后) 

三、中共江华瑶族自治县委统战部2016年度部门决算情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入137.63万元。比上年增加96.81%。总支出133.77万元,比上年增长103.11%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年本年收入133.56万元,其中财政拨款收入133.56万元,占总收入的100%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0万元。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年本年支出133.77万元中,财政拨款支出133.77万元。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元,占本年支出的0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入137.63万元,比上年增加96.81%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出133.77万元,比上年增加103.11%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出133.77万元,比上年增加103.11%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出127.83万元,占本年财政拨款支出133.77万元的95.56%;住房保障支出5.94万元,占本年支出的4.44%;

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数133.77万元,比年初预算数133.74万元增加0.02%。其中基本支出决算数125.82万元,比年初预算数125.81万元增加0.008%;项目支出决算数7.95万元,比年初预算数7.93万元增加0.25%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转预算安排的支出。 

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出125.82万元,占本年支出的94.06%。基本支出中人员经费97.97万元,占基本支出125.82万元的的77.87%,日常公用经费27.85万元,占基本支出的22.13%。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出4.3万元,与年初预算4.3万元持平,与上年4.3万元持平。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出2.0万元,与年初预算2.0万元持平,与上年2.0万元持平;公务接待费支出2.3万元,与年初预算2.3万元持平,与上年2.3万元持平。2016年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。 

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆1台。与公务接待支出相关的公务接待78批次,155人次。 

  五、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2016年度无政府性基金预算收入支出。 

  六、其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出27.86万元,比上年19.88万元增加40.14%。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额4.27万元,其中:政府采购货物支出4.27万元,政府采购服务支出0万元。         

  3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值0.2万元以上通用设备18台(套)。 

4、预算绩效情况的说明。按照湘财绩〔2017〕6号文件要求,我部对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示,我部在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

  七、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 


    附件:中共江华瑶族自治县委统战部2016年度部门决算公开表格.xls

 

 

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